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賣牛羊肉的是免增值稅的,開發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模開票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
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2020-07-09
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11
老師,年底了,比如2022年的 納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表 增值稅發(fā)票匯總表等這個(gè)怎么編制成冊(cè)?
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2023-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師:國(guó)稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過(guò)去嗎
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2021-01-19
支付支付開票維護(hù)費(fèi)時(shí)分錄,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報(bào)時(shí)本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)表,本期無(wú)抵減下面這個(gè)分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2020-05-13
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
老師,你好,增值稅的納稅申報(bào)表網(wǎng)報(bào)的話是怎么來(lái)的?
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2016-11-30
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢,如何做賬?
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2019-11-07
我公司2019年2月交增值稅104924.05,然后一直O(jiān)申報(bào),2020年1月現(xiàn)在做申報(bào),納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖,請(qǐng)教老師是不是這樣
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2020-02-05
追問(wèn):比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問(wèn):比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
請(qǐng)問(wèn)我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
農(nóng)業(yè)公司開的50萬(wàn)的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過(guò)免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
一般納稅人建筑行業(yè),填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)候在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的增值稅填在哪個(gè)表里面
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2018-05-07
老師,請(qǐng)問(wèn),增值稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù),所得稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2019-07-31