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老師我是一般納稅人商貿(mào)企業(yè) 上個(gè)月自開(kāi)了收購(gòu)小票35萬(wàn) 我還收到一個(gè)機(jī)器的專票 一個(gè)農(nóng)機(jī)的車輛發(fā)票 這個(gè)月填增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呀 頭一次報(bào)稅
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2019-11-01
老師,我們是一般納稅人。上個(gè)月來(lái)開(kāi)了普通發(fā)票,然后作廢了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表呢?
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2019-09-05
計(jì)入在建工程的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表?
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2019-07-12
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果小規(guī)模企業(yè)本季度銷售額不足30w(不是小微企業(yè)),填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》時(shí),銷售額應(yīng)該填寫(xiě)在表中第幾行?不是小微企業(yè),并且這季度的收入恰好是無(wú)票收入。另外,不足30w免征征的增值稅額,應(yīng)該填寫(xiě)在表中第幾行?
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2021-01-15
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))-我3月份有買(mǎi)固定資產(chǎn), 汽車和機(jī)器設(shè)備, 是不是要填寫(xiě)? 這個(gè)表是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?
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2022-04-06
為什么存在公司的增值稅納稅申報(bào)表上,部分欄目后,存在本月數(shù),但是本年累計(jì)沒(méi)有數(shù)字,而是一條“——”?
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2023-08-06
工程款發(fā)票填增值稅申報(bào)表里邊的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎
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2022-02-14
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)4月份稅務(wù)局代開(kāi)1萬(wàn)多專票,5、6月在家分別開(kāi)了1萬(wàn)多專票,怎么填增值稅申報(bào)表
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2020-07-13
稅務(wù)系統(tǒng)更新后現(xiàn)在要在哪里下載已經(jīng)申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表啊
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2021-05-04
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 四、免稅銷售額 小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別?什么情況下填寫(xiě)這兩種銷售額呢?
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2021-05-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
您好,我公司11月所開(kāi)專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫(xiě),但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等,請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫(xiě)呢?
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2020-12-18
老師,我們第三季度不繳增值稅稅,但有代開(kāi)專票部分,有部分專票作廢了,相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來(lái)了,現(xiàn)在我在填列增值稅主表,第三大項(xiàng)附加稅我不知道要不要填或怎么填
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2021-10-08
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人每月除了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)上還要報(bào)哪些報(bào)表?
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2016-09-01
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大于增值稅申報(bào)表的收入,是什么原因呢?
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2022-03-08
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??梢砸粋€(gè)季度申報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表是吧
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2019-12-07
今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開(kāi)票只開(kāi)1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
請(qǐng)問(wèn)老師,我報(bào)增值稅時(shí)候,報(bào)表比稅控機(jī)少了0.26元,表已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅也交了,會(huì)有什么問(wèn)題不?
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2018-06-06
老師,三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11