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購進生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元老師這道題咋算
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2021-04-10
1.2020年9月19日,游喜福購買100股上市初級必勝公司的股票,開盤價為92.7元,如果股價中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18元。
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2022-03-07
公司現(xiàn)在沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)了,等退完稅就要注銷了,也不會有銷項了,但收到了購買辦公用品的增值稅專用發(fā)票,我在記賬和報稅的時候怎么處理
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2019-09-23
單位購買的辦公用品是增值稅專用發(fā)票也能抵稅嗎
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2016-04-11
上個月購買辦公用品對方開的增值稅專用發(fā)票,墊付的回來后報銷,月底抵扣,這個月分錄怎么做呢?
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2019-09-03
通用定額發(fā)票 入什么費用,上面沒有印章
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2018-11-29
用空白紙蓋了發(fā)票專用章 會有什么后果
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2021-12-29
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-12-22
小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,其中包括增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-28
n 向飛行公司購入A材料30000千克,十元每單位,價值300000元,收到增值稅一張,增值稅率為13%,材料驗收入庫,貸款暫欠,運輸費5500元,取得增值稅專用發(fā)票一張,稅率9%,用現(xiàn)金支付。
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2021-11-06
你好 老師 我想問下 計入長期待攤費用的場地平整費專用增值稅發(fā)票進項能不能抵扣?
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2019-08-05
您好,老師,我是一個會計新手。最近我們公司有人來報銷培訓(xùn)費,然后開了增值稅專用發(fā)票,我就做了應(yīng)交增值稅進項稅,后面他發(fā)票內(nèi)容開錯了,拿回去重開,但是我們的稅務(wù)就要驗票,現(xiàn)在發(fā)票回不來,她沒法驗票,但是我已經(jīng)做了進項稅,所以,這個進項稅現(xiàn)在要怎么處理
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2019-06-28
對方19年開了一張普票過來,今年3月份產(chǎn)生了退貨 對方要求開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表 我可以不開給對方吧
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2022-04-07
甘老師您好,請教您,公司有京東網(wǎng)店,支付的京東平臺使用年費12000,需要按一年攤銷,2月付款時我做的借:預(yù)付賬款 12000,貸:銀行12000,3月收到增值稅發(fā)票了,有進項稅可以抵扣,您看我3月收到增值稅專用發(fā)票時怎樣調(diào)整做分錄呢?謝謝
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2020-04-04
收到預(yù)收款如何申報增值稅這個表,如附表一:開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開票時,又如何填寫呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
老師,用管理員給對方開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表可以使用嗎?
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2021-08-10
油卡充值 過幾個月拿到增值稅發(fā)票的會計分錄怎么做追問:?1、加油卡先充值 2、轉(zhuǎn)到分卡 3、加完油 4、之后去服務(wù)區(qū)拿到增值稅專用發(fā)票 這個過程的會計分錄 萬分火急 有沒有大神能解決的
1/892
2018-04-22
上月開的40萬增值稅專用發(fā)票因開錯單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個月暫時不開具這個40萬的正數(shù)發(fā)票,這個月其他單位一共開了20萬銷項發(fā)票,那么本月實際開票額就是負20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是,您好,我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的,我們銷售的時候開了一部分增值稅專用發(fā)票,開專票是不是就得繳納增值稅了,但是我看之前的會計用普票做的抵扣,普通發(fā)票銷售名稱是百姓,購買方是我們單位,這樣做對嗎?我問了一個會計說沒問題,但是他沒給我解釋,麻煩老師幫我解釋一下!謝謝您了
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2021-07-17