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老師,個(gè)稅系統(tǒng)里面,本期免稅收入中的5元的獨(dú)生子女費(fèi),還要填寫個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表?
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2020-05-06
申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)成本是包括成本、管理、財(cái)務(wù)、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2019-07-05
老師,請(qǐng)問查賬征收所得稅稅負(fù)=稅率*利潤(rùn)率,這個(gè)利潤(rùn)率是根據(jù)外賬自算的嗎?
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2016-12-17
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
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2019-05-15
企業(yè)所得稅季報(bào),利潤(rùn)表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬,出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是填入負(fù)數(shù),顯示不能小于下面開辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額,但是前期調(diào)賬里沒有調(diào)開辦費(fèi)招待費(fèi)等,但是管理費(fèi)用不填,最后數(shù)據(jù)又不對(duì),怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
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2022-01-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人的工資每月計(jì)提在管理費(fèi)用里,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候手動(dòng)調(diào)整投資者扣除數(shù)15000,?
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2019-05-07
老師你好,我想問下關(guān)于年收入超過12萬(wàn)元的自然人(沒有扣繳義務(wù)人)的個(gè)人所得稅問題
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2019-11-21
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)100 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 支付的勞務(wù)費(fèi)時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 貸:銀行存款 80 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 支付個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 貸:銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費(fèi)和工資分開了,老師這樣對(duì)嗎?什么時(shí)候提供勞務(wù)發(fā)票?
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2019-05-18
航天開票系統(tǒng)的稅控盤和維護(hù)費(fèi)可以全額抵減稅費(fèi),那減免的這些錢要入營(yíng)業(yè)外收入嗎?沖減管理費(fèi)用,是不是也要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交所得稅啊
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2016-06-15
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
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2019-03-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08