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取得偶然所得是自行辦理申報納稅嗎
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2020-06-28
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實際管理機構(gòu)在日本,但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術,使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設備的租金,本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應當納稅?
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2022-10-30
煤礦工人下井挖煤工資是否要征個人所得稅
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2015-12-29
有個問題請教一下公司是一家餐飲行業(yè)的個體工商戶這家公司是要報些什么稅,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,個體工商戶應當繳納的稅種有: 1. 增值稅; 2. 消費稅; 3. 印花稅; 4. 城市維護建設稅; 5. 教育費附加; 6. 地方教育附加; 7. 城鎮(zhèn)土地使用稅; 8. 房產(chǎn)稅; 9. 車船稅; 10. 印花稅; 11. 其他稅種。好的,那經(jīng)營所得是核定征收還是查賬征收,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,個體工商戶的經(jīng)營所得是核定征收的。核定征收一般核的是一個季度交多少稅呢,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,個體工商戶的經(jīng)營所得是核定征收的,一般核定的是每個季度應繳納的稅款,具體金額可以根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況確定。這個確定是稅局確定嗎?有沒有一個具體的算的比例
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2023-04-12
請問公司2020年1月購買的車輛,價值39萬,直接計入管理費用,所得稅前扣除了,可以嗎?
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2022-03-07
管理費用-壞賬損失可以所得稅前扣除嗎
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2017-03-21
物業(yè)管理費應該計入所得稅年報--期間費用哪個明細
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2017-05-05
為什么老師把個人承擔的社保部分也計入了管理費用呢?在所得稅前扣除了個人承擔部分!這樣做對嗎?有的老師又說不計入管理費用,到底是怎么回事呢?
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2015-10-29
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補虧損的當前的境內(nèi)所得額,這個數(shù)據(jù),已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
航天開票系統(tǒng)的稅控盤和維護費可以全額抵減稅費,那減免的這些錢要入營業(yè)外收入嗎?沖減管理費用,是不是也要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交所得稅啊
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2016-06-15
某運輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元,從業(yè)人員15人,年度營業(yè)收人為100萬元,各項成本支出為108萬元,全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務機關核查,該企業(yè)收入項目不能準確核算,需要采用核定應稅所得率征收方式計算所得稅。主管稅務機關核定該企業(yè)的應稅所得率為10%。 要求:請計算該企業(yè)年度應納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
老師,2019年新個人所得稅中勞務報酬所得計入綜合計征中的收入,是按收入的百分之八十計入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習題班的時候說勞務報酬所得超過四千的按80%算收入,不超過四千的減800算?李老師的說法對嗎?
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2019-04-13
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項目的掛靠人家公司,都有提供進項發(fā)票,每次工程款前都開票了,哪些屬于費用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24