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、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來(lái)又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
這樣的分錄是什么時(shí)候做啊?是每個(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做? 盈利時(shí):1.借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí): 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
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2018-10-11
老師,年前繳納企業(yè)所得稅,是按收入的百分之幾呀 ,那我怎么調(diào)好總利潤(rùn)。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東在別處另有兼職,即在兩處取得所得,是分別征收個(gè)人所得稅還是合并征收?
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2018-12-18
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
老師問(wèn)下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師問(wèn)下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)是需要看企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-22
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14
老師 個(gè)人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時(shí)間段分別扣除5000以及各項(xiàng)的附加扣除 可以分別舉例子嘛
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2021-10-19
您好!老師,我想咨詢一下關(guān)于分公司的企業(yè)所得稅怎么匯算?(獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算分別怎么企業(yè)所得稅匯算)
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2019-08-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)交所得稅,未分配利潤(rùn)減少,財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
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2019-06-20
個(gè)所得稅問(wèn)題,個(gè)人部分的公積金超過(guò)本地最高限額,單位超出部分要不要加上個(gè)人工資薪金算個(gè)人所得稅呢?
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2024-04-12
老師 我填報(bào)的個(gè)人所得稅有兩個(gè)員工月工資收入分別是5000和4000,為什么系統(tǒng)產(chǎn)生了個(gè)人所得稅?分別是150和120元
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2020-05-13
老師,分公司企業(yè)所得稅匯總到總公司申報(bào),除了企業(yè)所得稅匯總申報(bào),總分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要合并報(bào)表申報(bào)?
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2024-12-20
機(jī)器單價(jià)在500萬(wàn)以下,可以一次性稅收扣除,那是不是以后要做個(gè)遞延所得稅負(fù)債來(lái)分?jǐn)偠喑鰜?lái)的那部分所得稅?
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2022-04-02
機(jī)器單價(jià)在500萬(wàn)以下,可以一次性稅收扣除,那是不是以后要做個(gè)遞延所得稅負(fù)債來(lái)分?jǐn)偠喑鰜?lái)的那部分所得稅?
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2023-03-21
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬(wàn)元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬(wàn)是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
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2023-10-27