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老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時(shí)借累計(jì)攤銷48000,貸管理費(fèi)用對嗎?
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2020-06-08
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開)時(shí)做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時(shí)又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
評價(jià)咨詢發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計(jì)分錄?
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2018-08-14
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實(shí)際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負(fù)責(zé)。那這些費(fèi)用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1100???? 管理費(fèi)用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的啊?
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2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
去年發(fā)放年終獎的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29