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預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)表和匯算清繳的表格一樣嗎?
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2018-09-03
如何進(jìn)行企業(yè)代繳代扣的個(gè)人所得稅的匯算清繳
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2020-04-24
你好,企業(yè)注銷清算所得申報(bào)表,附表一,二,三怎么填
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2019-07-31
您好!2018企業(yè)所得稅匯算清繳招待費(fèi)在哪個(gè)表調(diào)整
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2019-05-01
企業(yè)所得稅匯算清繳之后,賬目上應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2018-03-28
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 是指的匯算清繳嗎?
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2017-04-19
項(xiàng)目上管理人員開經(jīng)營(yíng)所得,稅率是怎么算的
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2021-12-23
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào) 企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
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2022-05-23
老師好,所得稅匯算清繳,只做了管理費(fèi)用工資,其他都是零,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎,要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證,發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、福利費(fèi))和銷售費(fèi)用(差旅費(fèi)),請(qǐng)問這些需要納稅調(diào)增的項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報(bào)里的哪個(gè)位置?
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2017-05-16
匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄(小企業(yè)會(huì)計(jì)制度)
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2017-05-27
比如三八婦女節(jié),給每個(gè)女士50元福利可以打印一個(gè)表格,每個(gè)領(lǐng)錢的人簽字一下,記賬為福利費(fèi)。這個(gè)可以是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?還是記在管理費(fèi)用-職工福利了?公司只有一套賬的,那怎么處理呀。該怎么做分錄啊,如果做到費(fèi)用科目下,費(fèi)用增加,利潤(rùn)減少,這樣子,年末匯算清繳需要去補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎?
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2017-04-17
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),企業(yè)所得稅的5000表匯算清繳如何 申報(bào)啊
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2021-04-14
老師,企業(yè)匯算清繳有調(diào)增要交企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-04-07
企業(yè)匯算清繳所得稅企業(yè)利潤(rùn)調(diào)整后,財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
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2020-04-22
18年匯算清繳,小微企業(yè),調(diào)贈(zèng)的企業(yè)所得稅稅率按多少繳納
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2019-04-25
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)呢
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2023-04-12
在1月初申報(bào)2023年第四季度利潤(rùn)表是500萬收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報(bào),所以2023年年累計(jì)收入是545萬,那企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)表不知道怎么 填了?
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2024-03-28