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您好,我是會計零基礎(chǔ),現(xiàn)在朋友的車行叫我去做兼職會計,他們先拿了一些費用報銷單給我,里面包含住宿費,餐費,交通費用, 辦公用品,生活用品等等費用不知該從何下手。請指教
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2015-10-10
公司是做園藝租賃、銷售、園藝成長課程銷售買回來:植物,輔料(泥土,砂石、配飾等)容器、物料等經(jīng)過生產(chǎn)部的同事的生產(chǎn),組合成一個微景觀,進(jìn)行銷售,租賃買進(jìn)來的時候,這些賬怎么做租出去和賣出去的時候,分錄怎么做如果是租賃的話每個星期提供上門養(yǎng)護(hù)服務(wù),產(chǎn)生了養(yǎng)護(hù)成本-交通費這個交通費是直接算到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2017-08-30
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計算呢? 這個表要如何 填寫呢
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2021-11-16
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書?,F(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
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2019-03-15
2.A公司購買甲、乙兩種材料共支付運費3000元,其中,甲材 料300kg,乙材料200kg,交通運輸業(yè)增值本為9%,按采購材料的重量和價值分別分配運費,材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付/轉(zhuǎn)賬付吃 ①用重量 甲材料=? 乙材料=? 運輸費增值稅=? ②用價值 甲材料=? 乙材料=? 增值稅=?
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2021-11-02
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計算呢?
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2021-10-13
一般納稅人,購進(jìn)貨物對方開來普票一張,我做分錄是借庫存 30000貸應(yīng)付30000為什么不做應(yīng)交稅費,普通發(fā)票也要交3個點的稅呀?這個30000我應(yīng)該寫含稅的還是不含稅的數(shù)字?
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2017-09-29
1:你好,請問什么是通過應(yīng)交稅費科目核算呢? 2:例如教育費附加,個人所得稅,企業(yè)所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅這些是通過“應(yīng)交稅費”科目核算嗎? 3:現(xiàn)在搞不明白營業(yè)稅金及附加的區(qū)別了,除了增值稅外其他稅費都屬于營業(yè)稅金及附加,那這個應(yīng)交稅費是?
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2019-04-23
老師你好,我想問下,Q1普通發(fā)票的進(jìn)項不是不能認(rèn)證嗎,那往來款我們做分錄的時候,普票的稅額為什么是掛在應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅里?Q2普票如果是做費用的開進(jìn)來,那還需要做價稅分離的分錄嗎?如果要,那稅掛在哪個科目里?
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2020-07-22
老師,我新來一家公司,之前有個制度,就是員工開自己的車出去辦事,回來填一個交通費補貼生清單,然后用油費來報銷,因為公司里面沒有公車,也沒有和員工簽署租車協(xié)議,這個月我來做賬,我把之前報銷這個交通補貼,做成 借 管理費用-福利費 貸 銀行存款 然后打算在接下來擬一份私車公用的租賃協(xié)議,以后直接報銷走交通費,請老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
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2019-12-17
在支付寶代開的電子普通發(fā)票 當(dāng)時申請代開的時候已經(jīng)交過稅 發(fā)票上寫的個人所得稅由支付方依法扣留
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2022-03-29
財務(wù)人員報銷交通費,取得如圖的一張專用發(fā)票,用現(xiàn)金支付,公司為一般納稅人,此時要不要把稅額計算出做進(jìn)項呢?
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2020-06-19
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進(jìn)項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營項目購進(jìn)的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項稅
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2023-12-26
一般納稅人開具的普通發(fā)票,不是說不可以抵扣嗎?那為什么做賬的時候也做了應(yīng)交稅費-銷項稅
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2018-01-04
.中國居民個人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專著取得稅前稿費收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收人31000元、交通費200元、餐費300元、資料費80元、通信費50元。(4)10月,取得到期國債利息收入1500元。5)12月,取得保險賠款1200元。另外,張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。要求:計算張某本年應(yīng)納個人所得稅合計數(shù)
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2021-06-24
這個月要交印花稅,以購銷合同來計稅依據(jù)的,全部都是沒有合同的,有些會給開專票,有一些是無票收入,還有一些是開普通發(fā)票,這個計稅要怎么算
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2019-01-02
哈羅單車電子發(fā)票的內(nèi)容是“技術(shù)服務(wù)費”和“其他有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)”可以直接當(dāng)作交通費入賬嗎
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2019-08-02
老師,籌建期收到電視發(fā)票 是不是 借 在建工程 貸 應(yīng)付 開始使用在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 小規(guī)模,收到普通發(fā)票,不需要記應(yīng)交稅費吧
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2021-10-21
老師,如果公司同意給一部分家遠(yuǎn)的員工報銷交通費,每月定額200元,員工報銷時用的是 預(yù)付卡銷售-充值費 發(fā)票,公司作為福利費,并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進(jìn)項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營項目購進(jìn)的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項稅 可以從銷項稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26
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