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你好,老師,請問,公戶里支付短信費,是借財務(wù)管理-服務(wù)費,貸銀行存款是嗎
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2022-04-12
(三)增值稅的起征點1.小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元(含3萬元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷售額300~500元。【注意】增值稅的起征點只適用于個人(個體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行?。?/span>
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2018-12-19
你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費是2257.5,管理費1800,個稅375)相當(dāng)于我們實際賺了1800的管理,這個怎么處理分錄?
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2022-02-28
老師 請問下面的這個分錄 為什么不是制造費用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計入制造費用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理, 發(fā)生修理費并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: 借:管理費用 5000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報表怎么填?
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2021-06-24
公司是酒店有限公司,屬于小規(guī)模納稅人,出租收入10萬每年,另收取物業(yè)管理費5萬一年,請問核算企業(yè)增值稅時應(yīng)該如何計算??謝謝!
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2017-08-11
小微企業(yè):這個月總銷售收入1萬,稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會計分錄:借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對嗎?還有計稅銷售額是不用管是否有沒有開票,也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
老師,有企業(yè)所得稅核定征收鑒定表填寫模版嗎,去辦理核定征收都需要帶什么啊
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2020-03-17
老師,購入低值易耗品 五五攤銷法,購買和領(lǐng)用 借:低值易耗品—在用 800 管理費用—攤銷 400 貸:低值易耗品攤銷 400 銀行存款 800 可以嗎?
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2019-12-13
銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1、購進(jìn)5臺自助存取款機。取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為40萬元,增值稅為5.2萬元。租入一處,底商作為營業(yè)部。租金金額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元。 3、辦理公司業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費含稅31.8萬元,收取賬戶管理費含稅26.5萬元。 辦理貸款業(yè)務(wù)取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,提供金融服務(wù)適用的增值稅率為6%,計算該銀行第三季度應(yīng)納増值稅額。
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2022-11-04
新成立的公司,首次買增值稅稅控系統(tǒng)盤,借:固定資產(chǎn)480,貸,銀行存款480,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,減免額480,貸:管理費用480,對嗎?
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2019-03-27
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
增值稅專用發(fā)票,開票人,復(fù)核人,收款人可以都是管理員字樣么,沒具體名字
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2021-04-30
母公司向子公司收取管理費,并且開具了發(fā)票繳納增值稅,可以稅前扣除嗎?
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2019-10-26
請問享受農(nóng)村飲水安全工程免征增值稅是否同時免征增值稅附加
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2019-07-16
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費,沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
小微企業(yè)填寫A107040表時,表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額,表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動計算出數(shù)據(jù),第32行 四、減:項目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠,這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫?
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2017-03-22
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