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你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費是2257.5,管理費1800,個稅375)相當于我們實際賺了1800的管理,這個怎么處理分錄?
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2022-02-28
“免征增值稅的收入對應的進項不能抵扣,要做轉(zhuǎn)出處理”,對應的進項指哪個,一月份免征增值稅,可一月份要勾選的進項發(fā)票也不都是一月份的呀,也有去年的,請教老師
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2020-02-25
請問享受農(nóng)村飲水安全工程免征增值稅是否同時免征增值稅附加
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2019-07-16
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師!請問銀行對公賬戶扣取的短信服務費記財務費用還是記管理費用?
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2018-12-07
老師,銀行的短信費、年費、網(wǎng)銀費計入財務費-手續(xù)費,還是管理費-辦公費???
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2022-06-02
建筑勞務分包小規(guī)模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報表怎么填?
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2021-06-24
老師 請問下面的這個分錄 為什么不是制造費用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應該計入制造費用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進行日常修理, 發(fā)生修理費并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應編制如下會計分錄: 借:管理費用 5000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
公司是小規(guī)模物業(yè)管理公司,收到的臨時停車費按什么稅點繳納增值稅呢?
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2019-03-07
單選題) 選題)若企業(yè)為勞務派遣的企業(yè),可以通過 參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方 式,選擇稅負較小的征稅方式。 全額征收(征收率10%)和差額征收(征收 率5%) B 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率10%) 全額征收(征收率1%)和差額征收(征收 率5%) 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率1%)
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2022-06-05
新成立的公司,首次買增值稅稅控系統(tǒng)盤,借:固定資產(chǎn)480,貸,銀行存款480,借:應交稅費-應交增值稅,減免額480,貸:管理費用480,對嗎?
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2019-03-27
個體工商戶辦理注銷,核定征收,銀行里有十幾萬怎么處理
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2021-08-09
增值稅專用發(fā)票,開票人,復核人,收款人可以都是管理員字樣么,沒具體名字
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2021-04-30
母公司向子公司收取管理費,并且開具了發(fā)票繳納增值稅,可以稅前扣除嗎?
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2019-10-26
老師,你好!我想問問如何看待下面這兩個規(guī)定: 1. 個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算納稅; 2. 其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入未超過10萬元的,免征增值稅。 按照上述兩個規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個月的租金的話,只要分攤后不超過10萬元,增值稅就是0?這就存在稅務籌劃的空間,對嗎?謝謝!
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2019-08-21
中英稅收征管異同對比
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2019-12-21
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行?。?/span>
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2018-12-19
辦理銀行承兌匯票保證金到期利息要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-22
小微企業(yè):這個月總銷售收入1萬,稅務代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會計分錄:借銀行存款10000 貸主營業(yè)務收入9708.74 應交稅費-應交增值稅-減免291.26 這樣對嗎?還有計稅銷售額是不用管是否有沒有開票,也不管是手工開票還是稅務代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15