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增值稅的附征稅如何繳納,如果小微企業(yè)季度收入9萬以下,增值稅減免了,還需要繳納城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?謝謝
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2018-04-06
個(gè)體工商戶,3萬以內(nèi)免征增值稅,是不是這3萬我找稅務(wù)局代開專用發(fā)票的話,也不用交增值稅呢?還是說先交了,后期稅務(wù)會(huì)退還?
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2018-12-18
請(qǐng)問一下老師:小規(guī)模在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票,在開票時(shí)已經(jīng)繳納稅款,但是符合季度30萬免征增值稅的政策,怎么退預(yù)交的增值稅呢?
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2020-02-28
調(diào)整增值稅起征點(diǎn)后
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2017-07-02
個(gè)體戶增值稅2W起征
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2017-07-02
增值稅是減半征收嗎?
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2023-03-27
一般納稅人簡易征收,月銷售額1萬,城建免稅么?地方教育附加和教育附加免稅么
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2019-10-01
老師您好,小規(guī)模增值稅申報(bào)表中第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是等于現(xiàn)金流量表季報(bào)的(銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金)/1.03嗎?
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2019-10-17
小規(guī)模納稅人銷售商品 到稅務(wù)局申請(qǐng)開具增值稅專用發(fā)票 票面金額40000元 增值稅征收率3% 此款已入銀行 該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷售收入是多少?
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2019-04-18
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,上個(gè)月將一樓門頭出租,并一次性收到全年房租24萬元,平均到每個(gè)月不到3萬元,是否免征增值稅
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2018-08-02
小規(guī)模建安企業(yè)在外地有項(xiàng)目需要預(yù)繳增值,那小規(guī)模不是有享受季度不超30萬免征增值稅嗎?那預(yù)繳的這個(gè)稅款為什么還要繳納?
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2019-03-04
"老師好!納稅人受托開發(fā)軟件產(chǎn)品,著作權(quán)屬于受托方的征收增值稅,著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅;對(duì)經(jīng)過國家版權(quán)局注冊(cè)登記,納稅人在銷售時(shí)一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán)的,不征收增值稅。甲方(受托方),有著作權(quán),要交增值稅。 著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅?什么意思?"
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2023-03-27
請(qǐng)問,賣吃蔬菜的個(gè)體工商戶自產(chǎn)自銷蔬菜,超了30萬了,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢?
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2020-07-01
老師好 我是小規(guī)模納稅人,一季度申報(bào)時(shí),享受了免稅政策,但開具的是增值稅專用發(fā)票。當(dāng)時(shí)只考慮到銷售額在起征點(diǎn),現(xiàn)在不知怎樣操作才能補(bǔ)稅
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2019-05-20
如果說一個(gè)公司是免稅行業(yè)的,那在連續(xù)12個(gè)月經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額超過了一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),那么是不是他要轉(zhuǎn)一般納稅人呢
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2017-08-13
請(qǐng)問實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜、鮮活肉蛋禽,免征的增值稅需要記入營業(yè)外收入嗎?如果要記入,以10000元蔬菜收入為例,如何做分錄?
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2019-07-11
請(qǐng)問銷售已使用過固定資產(chǎn)-簡易計(jì)稅,會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款貸:應(yīng)交增值稅-未交-3%征收率,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸:固定資產(chǎn)處置損益,這樣分錄對(duì)嗎?
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2021-06-18
異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”37778.85大于0時(shí),主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”37778.84必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”37778.85。 》 這是什么原因
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2017-07-12