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老師 請問 自產(chǎn)的原材料和庫存商品用于在建工程,確認(rèn)主營收入是用成本價(jià),計(jì)算稅費(fèi)用銷售價(jià)乘以稅率 自產(chǎn)的原材料和庫存商品用于職工福利發(fā)放,確認(rèn)主營收入用銷售價(jià),計(jì)算稅費(fèi)也用銷售價(jià)乘以稅率 是這樣嗎?
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2015-03-18
商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品,零售額85萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷售額46萬元;
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2022-10-05
除了二手車交易中心和二手車交易市場可以開具二手車銷售發(fā)票,汽車銷售公司(原經(jīng)營范圍是批發(fā)零售汽車)可以開具二手車銷售發(fā)票嗎?用不用去工商部門變更經(jīng)營范圍為批發(fā),零售汽車(含二手車)?
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2016-12-15
與河北企業(yè)簽訂銷售合同 銷售豆?jié){機(jī)300售價(jià)為800不含稅 當(dāng)日發(fā)貨 并開具增值稅專用發(fā)票
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2024-05-29
如何正確理解a和b這兩種情況呢? a 情況,是要按銷售同樣的該商品來 調(diào)增 營業(yè)收入、營業(yè)成本以及銷售費(fèi)用嗎?借方科目已經(jīng)是銷售費(fèi)用了啊,為什么在匯算清繳時還需調(diào)增銷售費(fèi)用呢? b 情況,借方科目已經(jīng)是銷售費(fèi)用了啊,為什么在匯算清繳時還需 調(diào)增 銷售費(fèi)用呢? 針對這兩種情況,采取哪種情況,對銷售方來說更有利呢? 請針對這幾個問題給予詳細(xì)解答一下。謝謝
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2019-08-10
某公司本月銷售收入共6000元,收回5000元銷售款,其中上月銷售款3000元,本月共花費(fèi)3000費(fèi)用,其中,預(yù)繳下月費(fèi)用為1000元,繳清上月費(fèi)用為500元。問應(yīng)計(jì)制和現(xiàn)金制下本月收入和費(fèi)用分別是多少?
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2022-05-07
存貨的目的是出售 買來的材料用于制造商品,商品用于出售,所以材料是存貨 那么買來的材料用于建造房地產(chǎn),房地產(chǎn)是商品,也是用于出售,所以這里的材料也是存貨嗎?還是一樣是工程物資?
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2018-12-06
你好我用金蝶做了一銷售的主營業(yè)務(wù),現(xiàn)在如何刪除憑證,和銷售發(fā)票勾稽,銷售發(fā)票,和生成憑證。
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2022-03-12
產(chǎn)品銷售收入6000萬元,銷售成本3200萬元,稅金及附加35萬元,計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的銷售費(fèi)用
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2023-12-14
非房地產(chǎn)企業(yè),主要是銷售食用植物油的企業(yè),出售房屋屬于什么收入,出售的房屋不屬于固定資產(chǎn)
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2022-05-17
汽車銷售公司銷售中低端小汽車不用交消費(fèi)稅?不是生產(chǎn)銷售,進(jìn)口,委托加工環(huán)節(jié)都需要征收的嗎
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2018-04-09
銷售方承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的情況下,運(yùn)輸公司開給銷售方的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票其中的進(jìn)項(xiàng)稅銷售方可以抵扣嗎
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2016-01-29
什么時候用管理費(fèi)用-------業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么時候用銷售費(fèi)用-------業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2019-03-15
貨物超過免倉時間產(chǎn)生的費(fèi)用,銷售經(jīng)理評價(jià)說由于某某銷售不仔細(xì)造成的,負(fù)主要責(zé)任,那這么報(bào)銷款我要怎么評價(jià)回復(fù)?計(jì)銷售費(fèi)用,還是這個銷售的責(zé)任?。吭趺刺幚??
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2018-11-15
某公司期初存貨量500,單位成本是4元, 本期生產(chǎn)4000件,銷售3000件,期末存貨量1500件,銷售價(jià)格20/件,本期直接材料24000,直接人工12000,在制造費(fèi)用中變動制造費(fèi)用4000,固定制造費(fèi)用10000,銷售費(fèi)用中變動銷售費(fèi)用600,固定銷售費(fèi)用400,管理費(fèi)用中變動管理費(fèi)用300,固定管理費(fèi)用2700, 本期生產(chǎn)產(chǎn)品的總成本和單位成本 本期銷貨的生產(chǎn)成本以及存貨成本(先進(jìn)先出,后進(jìn)先出 期間成本 損益表
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2022-03-07
小規(guī)模藥店,那平時的費(fèi)用單用管理費(fèi)用還是單用銷售費(fèi)用,還是要分開捏?
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2018-09-28
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時,我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14