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老師,對于內(nèi)部交易來說,母公司把成本為80的存貨100萬賣給子公司,如果子公司全部沒有對外出售,那么應(yīng)該抵消母公司的收入和成本 借:營業(yè)收入100, 貸:營業(yè)成本80 存貨 如果全部對外出售了,就不用做抵消分錄了對吧 如果子公司對外銷售了40%,那么就要抵消剩下的60%,那么抵消分錄應(yīng)該怎樣做呢
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2021-05-20
請問一個成本核算表,改動一個數(shù)據(jù),其他數(shù)據(jù)也跟著動,是要用什么excel函數(shù)公式
1/1218
2019-09-04
老師,對子公司的投資由權(quán)益法改成成本法核算,這個屬于政策變更嗎?
1/6345
2020-03-16
老師,建筑公司專戶金額與基本戶劃轉(zhuǎn)有金額限制嗎
1/1151
2021-11-16
老師好, 注銷庫存股時 借:股本(注銷股票的面值總額) 資本公積——股本溢價(差額先沖股本溢價) 盈余公積(股本溢價不足,沖減盈余公積) 利潤分配——未分配利潤(股本溢價和盈余公積仍不足部分) 貸:庫存股(注銷庫存股的賬面余額) 為什么,資本公積-其他資本公積不能沖減呢?
1/3938
2019-09-25
我公司生產(chǎn)已外包給一公司,本公司付外包費,但其人員工傷保險在本公司進,其負責(zé)人五險均在本公司進,其工資發(fā)放是在他們公司,現(xiàn)保險要年審,本公司該如何申報工資
1/204
2022-03-11
老師不理解公允價值方框里結(jié)轉(zhuǎn)分錄,請解釋,謝疑惑:前面公允價值變動轉(zhuǎn)成本,公允價值變動=公允價值變動損益,后面又說結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益,不是沖減其他業(yè)務(wù)成本?那個其他綜合收益也是結(jié)轉(zhuǎn)沖成本?為什么這樣
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2019-12-02
處置投房公允價值模式的全分錄,以及借公允價值變動損益(可借可貸) 貸 其他業(yè)務(wù)成本 為什么是可借可貸呢?怎么推到出來的呢? 還有 借 其他綜合收益 貸 其他業(yè)務(wù)成本這個又是怎么出來的呢?
1/684
2020-06-16
老師我們是建筑公司 之前收到成本發(fā)票做賬都是用的主營業(yè)務(wù)成本 沒有通過工程施工--直接成本這個科目 我現(xiàn)在做賬就是要通過這個科目 現(xiàn)在我該怎么調(diào)這個賬務(wù)了?
1/1003
2019-10-31
13題,處置公允價值變動損益轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本,為什么不影響營業(yè)利潤呀?這個題的答案是不是不對呀?
2/1130
2020-04-25
這個題目的分錄怎么寫?。?這個公允價值變動損益轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本里面了,影響營業(yè)利潤嗎?
2/1208
2020-04-22
借公允價值變動損益貸其他業(yè)務(wù)成本為什么不影響當(dāng)期損益?公允價值變動損益減少 其他業(yè)務(wù)成本也減少了
1/2220
2021-12-11
借:公允價值變動損益 貸 其他業(yè)務(wù)成本 我要怎樣理解這個分錄比較好
1/2811
2017-12-21
請問最后一問,怎么理解公允價值變動損益轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本呢,一開始的公允變動不是計入其他綜合收益了嗎?
1/3854
2021-07-22
就是股份支付中,什么時候貸記股本什么時候貸記庫存股啊。授予日說不作會計處理是不是指的不確認成本費用,但仍需要借:銀行存款貸:股本 資本公積---其他資本公積。行權(quán)的時候,借:銀行存款 資本公積-- 其他資本公積 貸:庫存股 資本公積--股本溢價(倒擠差額)
1/2129
2019-06-17
股本,資本公積,盈余公積,未分配利潤之間的區(qū)別
2/3608
2021-05-07
我們是建筑公司勞務(wù)費計入生產(chǎn)成本月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
1/1362
2019-11-26
老師你好,建筑公司19年底成本票沒開回來,暫估了80萬成本并結(jié)轉(zhuǎn)了,20年三月收到了100萬的票。我現(xiàn)在該怎么進行賬務(wù)處理呢?麻煩老師能詳細的說一下。之前暫估時分錄為:暫估工程服務(wù):借工程施工80萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估款80萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本80萬 貸:工程施工80萬
3/948
2020-04-16
一個剛成立的物流公司的會計,公司這月運營發(fā)生了油費,過路費等成本,但運輸?shù)陌l(fā)票要下月才開給對方,問題1:發(fā)生的成本費用本月入勞務(wù)成本,月末需的結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?轉(zhuǎn)的話當(dāng)月?lián)p益表上不是只有成本無收入了嗎?好像和權(quán)責(zé)發(fā)生制脫離?2:成本入當(dāng)月,按勞務(wù)收入確認原則,月末作一個未開票收入,下月開票沖回,實現(xiàn)收入與成車匹配。3:成本放在下月開票時作,直接實現(xiàn)收入與成本匹配。哪種方式是正確可行的呢?
1/887
2017-11-25
老師,請問下,建筑公司,,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,,,1.借:主營業(yè)務(wù)成本---項目名稱1---人工費/材料費... 貸:工程施工--項目名稱1--人工費, 。2.借:主營業(yè)務(wù)成本---人工費/材料費...--項目名稱1 貸:工程施工--項目名稱1---人工費, 這兩種做法,哪種 更合理
3/501
2022-07-27