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山東?;咀誀I進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關(guān)) ②支付費用(報關(guān)后費用) ③驗收入庫
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2023-06-07
老師你好,10月報稅增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額我應寫上(主營業(yè)務收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
增值稅納稅申報表申報失敗,請教錯在哪?怎么操作?
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2020-01-11
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報
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2022-05-18
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,開的專票,已經(jīng)認證過了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報表時,還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
這個月申報的稅費是724.57元,但資產(chǎn)負債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
老師,增值稅申報表本年累計數(shù)比實際開票金額少1分錢怎么辦?我申報年度企業(yè)所得稅納稅申報表的時候是按增值稅申報表報還是按實際的金額報呢?
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2022-05-26
增值稅表填了收入,不超9萬,享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門前申報嗎?
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2017-01-07
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售未達起征點,填寫的增值稅申報表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,增值稅普通發(fā)票23萬,專票4萬,其中3萬是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報明細表”嗎?
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2020-04-13
老師,您好,請問我是小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,現(xiàn)在我申報2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
請問建筑項目預繳增值稅申報表這個月因稅務問題申報不了,下個月我可以進電子稅務局選擇上個月所屬期申報預繳增值稅申報表嗎?
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2021-09-24
老師,應交稅費起初和期末都是借方余額對嗎?2:應交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的。3:進項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(已申請免稅),在填寫申報時應該填在”應征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
請教您一個問題,我們原來2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護費,沒有抵扣進項稅,但是增值稅申報表附表四上面填寫了,一直掛在期末余額里面,但沒申報抵扣 現(xiàn)在還可以申報抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
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2019-06-14
我們的企業(yè)是免稅的,上個月代開了發(fā)票過后 ,這個增值稅是不是都不得免稅啦。但是一個季度又沒有超過9萬,怎么申報增值稅啊,是不是還是免稅啊
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2018-07-03
小規(guī)模季度收入在免稅范圍內(nèi),增值稅免了,所得稅要把免稅這筆收入填進所得稅表的營業(yè)收入嗎
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2019-04-08
老師晚上好,我公司是去年11月份注冊的股份小規(guī)模公司,之前一直是外賬公司幫我們報稅。今年3月份我們終止了合同,3份的稅我們要自己報,外賬公司同我們交接的時候給了我們:1、居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表,納稅期2015-10-1至2015-12-31;2、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表;3、不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細4、企業(yè)所得稅月(季)度預繳納申報表(A 類,2015版)5、增值稅減免稅申報明細表6、增值稅納稅申報表附列資料(稅額抵減情況表)7、增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)8、
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2016-03-21