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2017年度某企業(yè)應(yīng)納稅所得額800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)和年初數(shù)分別為280萬元和200萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)和年初數(shù)分別為150萬元和110萬元,適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,該企業(yè)2017年所得稅費(fèi)用的金額為多少?
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2018-05-14
老師您好,學(xué)堂實(shí)操里面所得稅匯算清繳,這個(gè)減免所得稅44548.88是怎么計(jì)算出來的呢?是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎?
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2023-04-20
你好,去年虧損沒有交所得稅,工資忘了計(jì)提,做了以前年度損益,是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
請(qǐng)問老師,我想多交所得稅,可以直接把費(fèi)用上調(diào)嗎?實(shí)際費(fèi)用少,而且沒有票
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2019-11-26
3w元的費(fèi)用發(fā)票大約可以為企業(yè)減少多少所得稅?
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2015-12-24
某企業(yè)2021年度的盈利情況如下: (1)境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬元,分支機(jī)構(gòu)所得1000萬元,適用稅率為35%; (2)境外甲國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得1500萬元,甲國(guó)規(guī)定稅率為40%;利息所得500萬元,甲國(guó)規(guī)定適用稅率為20%; (3)境外乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得2500萬元,乙國(guó)規(guī)定稅率為30%;特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬元,乙國(guó)規(guī)定適用稅率為20%;財(cái)產(chǎn)租賃所得200萬元,乙國(guó)規(guī)定稅率為20%。 要求:計(jì)算該企業(yè)的居住國(guó)政府采用分國(guó)不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對(duì)該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
為什么金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那格不填,難道不是利潤(rùn)總額的25%來算的所得稅費(fèi)用嗎
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2017-10-10
我想問下,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅每年有6萬減除費(fèi)用,可以用在法人個(gè)人所得稅匯算中減除嗎?2021年的
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2022-03-30
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),費(fèi)用抵扣時(shí),所有的費(fèi)用都必須得有發(fā)票嗎,普通發(fā)票是不是可以?
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2020-08-06
請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶只啟用個(gè)人所得稅稅種,其他稅種沒有啟用是不是只申報(bào)個(gè)人所得稅就可以了?
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2019-07-10
9月底的所得稅費(fèi)用,在10月補(bǔ)計(jì)提的,現(xiàn)在填10-12月份的利潤(rùn)表,所得稅費(fèi)用需要加上10月的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-01-11
老師 利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是做什么憑證得來的呀
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2019-01-10
下列關(guān)于所得來源地表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有 A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得按轉(zhuǎn)出方所在地確定 B.不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按不動(dòng)產(chǎn)所在地確定 C.特許權(quán)使用費(fèi)所得按收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 D.銷售貨物所得按交易活動(dòng)發(fā)生地確定 答案]BD [解析]選項(xiàng) A ,權(quán)益性投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照被投資企業(yè)所在地確定;選項(xiàng)C ;利息所得、租特許權(quán)使用費(fèi)所得,按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確定; 或者按照負(fù)擔(dān)、支個(gè)人的住所地確定。 老師 選項(xiàng)a這個(gè)轉(zhuǎn)出方不就是被投資企業(yè)所在地嗎?我是投資者,我投資給b企業(yè),那么我要再轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,這個(gè)轉(zhuǎn)出方不就是b企業(yè)嗎?還是說還是我自己?
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2023-04-11
我用我已個(gè)體戶用身份證去開增值稅普通發(fā)票,我得交個(gè)人所得稅不
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2022-06-11
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
為什么在A國(guó)取得的特許權(quán)使用費(fèi)所得不并入綜合所得按比例計(jì)算抵免限額,這樣算法是不對(duì)的
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2021-10-19
研發(fā)費(fèi)用做多點(diǎn),讓企業(yè)所得稅不用交,可以嗎?
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2018-09-17