国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
1/644
2022-06-07
增值稅免稅,附加稅怎么申報(bào)?
1/4227
2019-02-17
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅嗎。?我在工程地預(yù)交的倆個(gè)點(diǎn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅要不要加上?
1/348
2022-03-29
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
2/1039
2019-10-19
我是小微企業(yè),我在國(guó)稅局代開普票十萬(wàn),增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣?,F(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字,我應(yīng)該怎么填寫呢
1/1056
2018-01-11
附表三,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格 ,這欄的數(shù)據(jù)是附表一的(可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格)這列的合計(jì) ,還是附表一(資產(chǎn)處置損益)的合計(jì)數(shù)呢?)
1/979
2017-10-17
請(qǐng)問(wèn)老師,我司增值稅享受了延緩 繳納,1月份所屬期的增值稅及附加2月份繳納了,在3月份又退回來(lái)了,那么這個(gè)月申報(bào)增值稅申 報(bào)表時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng) 納稅額)是不是還得減去這筆退回來(lái)的金額,填的金額就是負(fù)數(shù)了
4/2996
2022-04-15
您好,我公司11月所開專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫,但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等,請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫呢?
1/1137
2020-12-18
增值稅附表一16稅率的銷項(xiàng)為負(fù),保存不上,怎么分期填寫沖減啊
1/409
2019-02-14
報(bào)年報(bào)時(shí),各項(xiàng)稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅、附加)是填在期間費(fèi)用明細(xì)表里嗎
1/590
2019-05-08
有關(guān)于服務(wù)費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,用不用在增值稅附表三的第三列填寫
1/695
2020-04-21
老師您好,您看這個(gè)表是不是說(shuō)上期的增值稅,附加稅都沒(méi)有交啊
6/295
2021-12-09
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,增值稅附表二要怎么填
1/5861
2019-10-23
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎?有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎?我們公司是零申報(bào),每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
1/553
2016-09-01
一般納稅人注銷,增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢?
1/513
2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的,開發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里?
3/621
2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
1/2968
2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模開票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
1/1410
2020-07-09
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
1/4176
2020-01-05
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
1/268
2020-07-07