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老師,我想問一下,我們公司銷售飲料委托一個(gè)公司生產(chǎn),其中瓶蓋標(biāo)簽箱子都是我們委托方指定,每箱綜合價(jià)19元,包扣瓶蓋標(biāo)簽箱子人工工資水電燃及內(nèi)容物,開票是每箱20元,我想說的是我們直接把瓶蓋標(biāo)簽的款打給了直接生產(chǎn)的廠家,這個(gè)后面開票說是直接標(biāo)簽瓶蓋箱子這些把發(fā)票開給我們受托加工方,這樣可以嗎,還有這個(gè)內(nèi)帳和外帳要怎么做
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2016-08-26
煙絲的消費(fèi)稅納稅環(huán)節(jié)是?
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2019-10-19
對于無償贈(zèng)送的應(yīng)稅(消費(fèi)稅)消費(fèi)品,按照什么價(jià)格計(jì)稅
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2019-03-10
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾)用于建造廠房。這個(gè)是視同銷售嗎
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2017-03-17
消費(fèi)稅錯(cuò)題[例題·多選題]根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)消費(fèi)稅的有( CD )。 A.乙化妝品廠將自產(chǎn)的高檔化妝品贈(zèng)送客戶 B.丙首飾店將購進(jìn)的金項(xiàng)鏈獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工 C.丁汽車廠將自產(chǎn)的小汽車用于段資入股 D.甲酒廠將自產(chǎn)的白酒用抵償債務(wù) [答案] CD 怎么理解
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2023-12-28
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現(xiàn)在稅所來電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算,現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
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2020-06-13
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價(jià)為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價(jià)為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
代持股存在的風(fēng)險(xiǎn)是否很大,且受不受法律保護(hù)的?
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2019-07-06
假如一張發(fā)票上的價(jià)是1000,增值稅是130,那這張發(fā)票中的消費(fèi)稅是1000/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率得出,還是直接用1000*消費(fèi)稅稅率得出?搞不懂金額里包不包含消費(fèi)稅,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?但是它的組價(jià)公式又跟消費(fèi)稅一樣,請老師給予詳細(xì)解答。
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2021-06-11
A公司(增值稅一般納稅人)委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批原材料成本17,500元,支付的加工費(fèi)80,00元(不含增值稅)B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)等支付,收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(高端化妝品的消費(fèi)稅率為15%) (1)計(jì)算A公司應(yīng)交納的增值稅 (2)計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅 (3)編制誒公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2021-12-21
3.A企業(yè)委托B企業(yè)加工一批煙絲,A企業(yè)提供的原材料成本為30萬元,支付B企業(yè)加工費(fèi)5萬元,B企業(yè)按照本企業(yè)同類煙絲價(jià)格55萬元代收代繳A企業(yè)消費(fèi)稅16.5萬元,A企業(yè)在委托加工的煙絲收回后,將其中的90%以60萬元的價(jià)格對外銷售,另外10%因管理不善發(fā)生毀損。則A企業(yè)收回?zé)熃z后的上述行為應(yīng)繳納消費(fèi)稅為(?。┤f元。(上述價(jià)格均為不含稅價(jià)格) A.3.15 B.1.5 C.0 D.18
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2020-04-30
現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是在第三季度享受還是在匯算享受?可以在第一季度和第二季度享受嗎?
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2022-04-06
計(jì)算消費(fèi)稅,有哪種情況是用成本乘以消費(fèi)稅稅率,又有哪種情況要用成本除以1減消費(fèi)稅稅率再乘以消費(fèi)稅稅率?
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2020-02-02
關(guān)于合并報(bào)表,上年應(yīng)收款已抵消,本年是否還需要抵消,如果要抵消,抵消分錄是 借:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收款 貸:年初未分配利潤?
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2022-02-24
公司委托加工水渣成礦粉,這委托時(shí)有運(yùn)費(fèi)還有人員工資,領(lǐng)導(dǎo)想把委托加工成本增大,可委托加工成本增大了,庫存也增了呀,例如:實(shí)際上委托加工_一水渣10.5元/噸,可領(lǐng)導(dǎo)讓做成30元/噸,那樣結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本時(shí),不就虛增了嗎,您如何解決這樣的問題
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2017-08-27
. 根據(jù)消費(fèi)稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的有()。 A.納稅人兼營不同稅率的應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅的消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量,未分別核算銷售額、銷售數(shù)量的,從高適用稅率 B.納稅人兼營不同稅率的應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅的消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量,未分別核算銷售額、銷售數(shù)量的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量,并按照各自的適用稅率征稅 C.納稅人將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售的,從高適用稅率 D.納稅人將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售的,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量,未分別核算銷售額、銷售數(shù)量
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2021-12-24
一般應(yīng)稅消費(fèi)品跟復(fù)合計(jì)征應(yīng)稅消費(fèi)品有什么區(qū)別,可以舉個(gè)例子嗎?
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2022-04-14
老師,自產(chǎn)應(yīng)稅用于在建工程,也應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?感謝
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2021-03-17
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