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匯算清繳后收到退企業(yè)所得稅的分錄
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2023-03-21
企業(yè)所得稅計提、繳納會計分錄是什么
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2021-11-20
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負債,當年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經(jīng)營所得,預(yù)提個稅時,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
每個月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計算出利潤表,然后計算出利潤總額,再計算出所得稅費用,再做計提所得稅費,和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費分錄嗎
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2020-06-22
老師,公司第四季度應(yīng)交所得稅117123元,小微企業(yè)減免89372.43元,實際繳納22343.11元。計提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
計算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-05
公司有盈余公積30萬未分配利潤-200萬。以后5年內(nèi)繳納所得稅時,是5年內(nèi)可以彌補虧損200萬呢 還是170萬?
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2019-11-28
資產(chǎn)負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的凈利潤是嗎?如果在沒有所得稅費用的情況下,那么產(chǎn)負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的利潤總額和凈利潤是嗎?
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2020-04-17
利潤總額本季度為負數(shù),上年的未分配利潤也為負數(shù)的情況下,本季度的所得稅申報時的利潤總額為上年的未分配利潤是嗎
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2018-05-08
核定征收的建筑業(yè) 注銷的時候 未分配利潤要交企業(yè)所得稅嗎
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2016-10-28
企業(yè)所得稅是和本年利潤結(jié)沖還是和未分配利潤對沖?
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2017-10-18
2024年做2023年納稅調(diào)整,補交稅300元,我做23年財報表時是不是要在23年財報上調(diào)增企業(yè)所得稅300元,未分配利潤減 少300元
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2024-04-18
12月份利潤表本年凈利潤是盈利,負債表未分配利潤是負數(shù),1月份納稅申報的時候,怎么申報,需要繳納所得稅嗎
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2022-01-06
匯算清繳補退稅是調(diào)整年初未分配利潤,還是直接計入當期所得稅費用
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2022-06-17
計算年末未分配利潤時要不要把所得稅費用扣除掉,還是保留
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2020-02-19
20*4年乙公司成立,成立當年發(fā)生虧損120萬元,20*5到20*10年分別實現(xiàn)稅前利潤10萬元,20萬元,15萬元,30萬元,35萬元和50萬元,公司適用的所得稅稅率為25%,假定不考慮其他納稅事項,則20*10年年未,乙公司的未分配利潤余額應(yīng)為
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2021-10-13
1. [單選題]某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為100萬元,本年凈利潤為1500萬元,所得稅費用為500萬元,按10%計提法定盈余公積,按5%計提任意盈余公積,宣布發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬元,該企業(yè)期末未分配利潤為( )萬元。請問下這題所得稅費500,不用從凈利潤1500-500=1000來計算后面的100+1000-1000*10%-1000*5%-80=870不對呢???
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2019-02-01
收到被投資企業(yè)未分配利潤進行分紅的決議,用交企業(yè)所得稅嗎?
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2023-05-07