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1.節(jié)日慰問(wèn)客戶(hù)送慰問(wèn)品在計(jì)算企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要?dú)w到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?因?yàn)閷?shí)際單據(jù)確實(shí)是寫(xiě)慰問(wèn)客戶(hù)贈(zèng)送慰問(wèn)品。2.在填企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里面的 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)金額是只去我管理費(fèi)用-接待費(fèi)下面的金額還是把慰問(wèn)客戶(hù)的也一起加進(jìn)來(lái)放到期間費(fèi)用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面?(因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬沒(méi)有把慰問(wèn)客戶(hù)禮品放到業(yè)務(wù)接待費(fèi))
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2018-04-10
2018年所得稅匯算清繳,符合規(guī)定的小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額,還是扣除前的金額?
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2019-05-14
老師您好,7月年度匯算清冊(cè)的話(huà)是指?jìng)€(gè)稅匯算清繳嗎?
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2020-07-07
企業(yè)所得稅匯算清繳是在5月份嗎,匯算清繳需要填寫(xiě)那些報(bào)表
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2019-02-26
企業(yè)還未清算,利潤(rùn)表沒(méi)有收入,如何填列清算所得稅納稅申報(bào)表
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2019-11-07
看到新政策:納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過(guò)匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)退稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。這意思是以前年度虧損不能累計(jì)到下一年度了嗎
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2022-01-16
20年的費(fèi)用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算,還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
2016年12月公司就把所得稅匯算清繳做了然后做了一筆:借:所得稅-當(dāng)期所得稅費(fèi)用20020(所得稅包括12月份應(yīng)交稅額和匯算清繳的稅額)帶,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20020,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我覺(jué)得有錯(cuò)誤所得稅匯算要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。我的理解是否正確
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2017-05-25
小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額中,這個(gè)年是指0101-1231的時(shí)間嗎?
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2019-05-24
新版?zhèn)€人所得稅速算扣除數(shù)是多少
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2019-04-11
建筑業(yè)的19年的收入大概是1700萬(wàn),匯算清繳企業(yè)企業(yè)所得稅共繳納多少合理呢?
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)下做2022年匯算清繳小微企業(yè),利潤(rùn)總額在100萬(wàn)以?xún)?nèi),企業(yè)所得稅按2.5%還是5%
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2023-05-06
請(qǐng)問(wèn)所得稅按年利潤(rùn)稅后年終清算確定的數(shù)額具體怎么做了?比如分錄,流程
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2015-08-16
老師:企業(yè)所得稅匯算清繳里的年度利潤(rùn)表是1到12的累計(jì)金額嗎? 年度資產(chǎn)負(fù)債表是等于當(dāng)年12月的資產(chǎn)負(fù)債表的
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2022-05-23
有限公司匯算清繳 請(qǐng)問(wèn):有限公司在一家合伙企業(yè)中占比1%,合伙企業(yè)申報(bào)所得稅只申報(bào)了自然人的部分,有限公司也沒(méi)有收到合伙企業(yè)的分紅(啥錢(qián)也沒(méi)收到,也沒(méi)宣告分配),有限公司現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳需要做合伙企業(yè)那部分比例的收入的納稅調(diào)增嗎 怎么做
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2021-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問(wèn)一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào),是所有數(shù)據(jù)都填0嗎? 、這個(gè)是2020年的,填的0.01,2021年都是0,我還是填寫(xiě)0.01?填0.1?的話(huà),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡啊負(fù)債沒(méi)有數(shù)據(jù)?
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2022-03-03
21年企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅申報(bào)表(A類(lèi)),財(cái)務(wù)費(fèi)用一欄填寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)?(本公司小規(guī)模,0申報(bào),只發(fā)生銀行利息收入)(填正數(shù)退稅,填負(fù)數(shù)交稅)
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2022-04-15
請(qǐng)問(wèn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)(填在匯算清繳——期間費(fèi)用明細(xì)表中哪一欄呢?
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2022-05-09
老師,我是之前找老師問(wèn)過(guò)問(wèn)題,想接著問(wèn)一下,現(xiàn)在過(guò)期了,我把記錄發(fā)老師看一下, 問(wèn):公司采購(gòu)比如手機(jī)發(fā)放給員工,會(huì)計(jì)做賬是按照職工福利費(fèi)入賬對(duì)吧,那在企業(yè)所得稅上算不算視同銷(xiāo)售呢?這個(gè)用不用按照視同銷(xiāo)售做賬呢? 老師答:這個(gè)不視同銷(xiāo)售,只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 現(xiàn)在想問(wèn)的是:企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表的二級(jí)附表有個(gè)叫,視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細(xì)表中,其中一項(xiàng)是用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或者福利視同銷(xiāo)售,我說(shuō)的這個(gè)跟上面的不是一回事嗎?
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2022-11-28