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小型微利企業(yè)指的是小規(guī)模納稅人嗎,,所得稅計算是,,,“應(yīng)納稅額X0.5X0.2=應(yīng)交所得稅”是嗎?
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2018-06-13
2018年所得稅匯算清繳,符合規(guī)定的小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額,還是扣除前的金額?
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2019-05-14
老師您好,7月年度匯算清冊的話是指個稅匯算清繳嗎?
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2020-07-07
匯算清繳的關(guān)聯(lián)企業(yè)指的是什么?什么情況算關(guān)聯(lián)企業(yè)?
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2020-05-08
企業(yè)要在匯算清繳之前取得發(fā)票才能稅前扣除,這個匯算清繳之前的時間是指5月31日之前,還是說指具體申報匯算清繳的時間,比如在4月份的時候就已經(jīng)做完匯算清繳了,這個取得發(fā)票的時間是5月31日之前還是4月份做匯算清繳的時間呢?
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2022-04-09
老師,我們是民辦非企業(yè)單位,主要從事養(yǎng)老院機構(gòu)服務(wù)工作,18年年代產(chǎn)生20萬的勞務(wù)費,是不是可以暫估入賬,暫估的這部分可以抵扣所得稅么?匯算清繳之前需要哪些操作呢?是不是這部分費用一定要去的發(fā)票呢?
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2019-04-24
老師,繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做?
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2022-06-07
企業(yè)匯算清繳年報中的這個表格中,當年境內(nèi)所得額,是填寫利潤表的利潤嗎?
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2024-05-25
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
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2019-05-07
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
有好幾處所得,所得年總額沒有超過12萬,年底需要做匯算清繳嗎?
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2020-06-02
老師:企業(yè)所得稅匯算清繳里的年度利潤表是1到12的累計金額嗎? 年度資產(chǎn)負債表是等于當年12月的資產(chǎn)負債表的
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2022-05-23
有限公司匯算清繳 請問:有限公司在一家合伙企業(yè)中占比1%,合伙企業(yè)申報所得稅只申報了自然人的部分,有限公司也沒有收到合伙企業(yè)的分紅(啥錢也沒收到,也沒宣告分配),有限公司現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳需要做合伙企業(yè)那部分比例的收入的納稅調(diào)增嗎 怎么做
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2021-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務(wù)報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳零申報,是所有數(shù)據(jù)都填0嗎? 、這個是2020年的,填的0.01,2021年都是0,我還是填寫0.01?填0.1?的話,資產(chǎn)負債表不平衡啊負債沒有數(shù)據(jù)?
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2022-03-03
21年企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅申報表(A類),財務(wù)費用一欄填寫正數(shù)還是負數(shù)?(本公司小規(guī)模,0申報,只發(fā)生銀行利息收入)(填正數(shù)退稅,填負數(shù)交稅)
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2022-04-15
請問在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,財務(wù)費用中的銀行手續(xù)費(填在匯算清繳——期間費用明細表中哪一欄呢?
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2022-05-09
老師,我是之前找老師問過問題,想接著問一下,現(xiàn)在過期了,我把記錄發(fā)老師看一下, 問:公司采購比如手機發(fā)放給員工,會計做賬是按照職工福利費入賬對吧,那在企業(yè)所得稅上算不算視同銷售呢?這個用不用按照視同銷售做賬呢? 老師答:這個不視同銷售,只是進項不能抵扣。 現(xiàn)在想問的是:企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細表的二級附表有個叫,視同銷售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細表中,其中一項是用于職工獎勵或者福利視同銷售,我說的這個跟上面的不是一回事嗎?
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2022-11-28
企業(yè)所得稅,年中時沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微,按25%繳的企業(yè)所得稅3萬,現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬,應(yīng)該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢:借:所得稅-0.5萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅-0.5萬還是不做這個分錄,等匯算清繳時再做分錄,用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
所得稅年報時遇到,讓我主要股東及分紅情況為空,怎么操作
1/2971
2020-05-18