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現(xiàn)在需要個(gè)人開(kāi)增值稅發(fā)票,服務(wù)項(xiàng)目是咨詢費(fèi),對(duì)方是貿(mào)易公司,稅點(diǎn)是多少
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2019-02-15
老師,您好,想咨詢您個(gè)問(wèn)題,我們本月增加的房產(chǎn)原值需要本月計(jì)提房產(chǎn)稅嗎
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2020-03-19
老師您好,我想咨詢一下,公司自己建造的廠房對(duì)外出售,增值稅稅率是多少啊?
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2020-03-26
老師,我要開(kāi)一張咨詢服務(wù)的增值稅發(fā)票,稅率是多少?還要繳納其他的稅費(fèi)嗎
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2018-11-02
你好,想咨詢個(gè)問(wèn)題,增值稅納稅申報(bào)附表四里本期發(fā)生額具體指的是什么呀?
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2019-11-12
咨詢一下,種子公司免增值稅,購(gòu)銷(xiāo)需要交印花稅和利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2022-03-29
我想咨詢一下,我想要開(kāi)增值稅發(fā)票,貨物名稱很多,我想要導(dǎo)入清單,如何導(dǎo)入
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2021-04-04
想要咨詢下水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅的時(shí)候如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表我司為一般納稅人
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2023-07-05
老師 您好 想咨詢咨詢做賬的處理方法
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2019-07-20
老師,您好!12366在線咨詢是在哪里咨詢的
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2022-01-19
您好,我想咨詢下實(shí)行簡(jiǎn)易征收的一般納稅人,增值稅可記入稅金及附加里面么?
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2019-06-20
增值稅一般普通發(fā)票開(kāi)具六個(gè)點(diǎn)需要到稅務(wù)去核定稅率嗎?開(kāi)具服務(wù)咨詢業(yè)務(wù)
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2019-12-24
老師,你好,我想咨詢一下,我們這個(gè)公司沒(méi)有申請(qǐng)稅控盤(pán),請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么申報(bào)呢
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2020-06-01
您好,我想咨詢一下,廢舊電纜頭的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票的話 貨物名稱該怎么選?
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2020-11-24
我想咨詢一下 作為破產(chǎn)管理人,出售破產(chǎn)公司的舊設(shè)備,這個(gè)增值稅可以按照2%
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2020-12-07
我想咨詢一下出去開(kāi)一張勞務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票483741元,返回來(lái)452100元,這是怎么算得
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2018-08-10
我公司為房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在營(yíng)改增后,我公司為一般納稅人采用簡(jiǎn)易辦法征收。我公司之前一直為租賃出去的寫(xiě)字間業(yè)主開(kāi)具電費(fèi)的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票?,F(xiàn)在我公司改繳增值稅后可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用電費(fèi)發(fā)票么?
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2016-05-26
老師 稅務(wù)局打電話讓退回1月申報(bào)的增值稅 我現(xiàn)在更正申報(bào)那 提示所屬期的申報(bào)記錄不是最后一筆 只能更改2月的申報(bào)記錄 2月的也更改了 1月的還是不能更改 怎么處理啊
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2022-03-18
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷(xiāo)項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,還能更改申報(bào)嗎,嘗試了更改,但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動(dòng),這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含有增值稅收入1431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元。(3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬(wàn)元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額12萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。 已知:增值稅基本稅率為13%不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%生活服務(wù),現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 要求計(jì)算:1.甲公司2019年5月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 2.甲公司2019年5月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額 麻煩帶下計(jì)算過(guò)程!謝謝老師
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2021-04-30