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老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,說(shuō)申報(bào)不一致,但是我看申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入和增值稅表報(bào)的一致?請(qǐng)問(wèn)他們說(shuō)的不一致是看哪里?
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2025-05-13
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開的專票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
老師你好: 請(qǐng)問(wèn)農(nóng)用柴油機(jī)是不是分三缸和四缸享受增值稅免稅政策,根據(jù)財(cái)稅1994-60號(hào)和2001-113號(hào)兩份文件,是不是銷售三缸免征增值稅,四缸以上不免。
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2024-06-17
稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統(tǒng)在國(guó)稅網(wǎng)上跨年申報(bào)還能減免嗎
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2021-02-06
老師請(qǐng)問(wèn),主行業(yè)是養(yǎng)殖,開的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請(qǐng)問(wèn)減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
老師,我們家小規(guī)模納稅人,開的普票,但是在免征額度里,報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào)還是按稅控盤里的數(shù)填表
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2019-06-04
公司還沒(méi)開始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算。總共就問(wèn)對(duì)方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
一般納稅人民辦醫(yī)院申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么操作
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2020-05-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅零申報(bào)時(shí)必填的申報(bào)表有哪些?
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2019-05-16
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
老師晚上好,我公司是去年11月份注冊(cè)的股份小規(guī)模公司,之前一直是外賬公司幫我們報(bào)稅。今年3月份我們終止了合同,3份的稅我們要自己報(bào),外賬公司同我們交接的時(shí)候給了我們:1、居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表,納稅期2015-10-1至2015-12-31;2、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表;3、不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)4、企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報(bào)表(A 類,2015版)5、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表6、增值稅納稅申報(bào)表附列資料(稅額抵減情況表)7、增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)8、
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2016-03-21
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10