現(xiàn)階段我們公司還未成立工會經費就是要打算成立的,平時我們公司比如要給職工發(fā)放比如這些費用,到底是屬于工會經費里的內容 還是 直接是 應付職工薪酬-應付福利費
1/709
2018-07-03
老師,問下當銀行代發(fā)工資的時時候直接是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款, 那是不是計提的時候需要,借:費用,貸:應付職工薪酬呢?
1/1748
2020-02-02
某企業(yè)產品成本計算采用在產品按定額成本計算法。企業(yè)生產 F 產品,經兩道工序加工,原材料費用定額為 60 元,原材料在生產開始時一次投入,工時定額為 50 小時,其中第一道工序 10 小時,第二道工序 40 小時;本月末在產品數(shù)量共計 600 件,其中第一道工序 400 件,第二道工序 200 件。每道工序在產品的累計工時定額,按上道工序的累計工時定額,加上本工序工時定額的 50%計算。每小時費用定額為:直接人工 2. 10 元,制造費用 1. 60 元。月初在產品成本:直接材料 24 000 元,直接人工 18 000 元,制造費用 12 000 元;本月生產費用:直接材料 164 000 元,直接人工 82 000 元,制造費用 60 000 元。
1/701
2021-10-27
應付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
2/803
2016-11-15
加班的餐費,我入到了 應付職工薪酬 應付福利費 除了要有發(fā)票,費用報銷單,還需要有什么附件嗎?
1/986
2017-12-11
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務處理?(正常福利是 借:應付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
1/985
2019-09-30
你好,a公司的行政經理月薪1萬,行政經理在2021年10月至2022年2月這期間休產假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D賬轉了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經理的生育津貼。但是行政經理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經理休產假期間,a公司每月發(fā)放給行政經理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
3/208
2022-05-13
公司的領導有公寓,公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄
第二個問題 有時候公寓停電,領導外出就餐,公司也承擔餐費,領導報銷餐費,直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
2/498
2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
1/1196
2017-03-06
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
1/1631
2019-06-26
應付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉入成本,銷售費用-工資我沒轉,如果應付職工薪酬直接轉入生產成本,它在貸方,轉去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
1/1130
2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
1/692
2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎?應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
1/1484
2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調賬才好?分錄怎么做?謝謝
1/738
2019-09-01
公司有勞務派遣員工,工資由勞務派遣公司代發(fā),每月收到勞務公司發(fā)票(金額是工資和勞務費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
1/1601
2019-03-06
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
2/4667
2021-11-20
銀行存款,資本公積,財務費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產’管理費用,應付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結賬只有費用類借:本年利潤貸:財務費用和管理費用 沒有其他了吧
1/752
2018-09-18
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上,應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
1/4142
2020-02-12
老師,每月沒有計提工資和社保,發(fā)放工資時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,繳納社保時,借:管理費用-職工薪酬-社保(單位部分)管理費用-職工薪酬-人員工資,繳納個人所得稅時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,麻煩老看一下,有什么問題,請指正一下,謝謝
1/145
2023-05-11
老師我們企業(yè)是金屬熱加工企業(yè),只是對客戶送來的商品進行熱處理,只收取加工費用,客戶送過來的商品不是屬于我們的應該不屬于庫存商品 ,我應該怎么結轉成本呢?成產成本需要結轉到庫存商品嗎?
5/353
2022-05-28