国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫(xiě)
1/915
2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
1/887
2017-04-02
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
5/3681
2022-05-17
這個(gè)月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),申報(bào)利潤(rùn)表填負(fù)數(shù)可以嗎?那對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報(bào)時(shí)怎么填報(bào)呢?
1/3507
2018-09-03
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
1/2033
2020-05-06
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),申報(bào)主表匯總銷(xiāo)售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
1/1976
2017-03-30
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里?附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了,但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
1/696
2018-10-11
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
1/1221
2020-04-02
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
1/484
2017-07-27
增值稅即征即退,申報(bào)好增值稅后,是電子稅務(wù)局上申請(qǐng)退稅還是去大廳填表申請(qǐng)退稅?
1/2295
2019-06-16
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
1/2287
2021-01-15
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
2/188
2023-08-16
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎)
2/47
2024-04-09
申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
1/2099
2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人(全年銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷(xiāo)售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開(kāi)票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
2/110
2024-05-08
老師,280是不出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上的嗎
4/179
2020-05-15
誰(shuí)知道保稅,增值稅納稅申報(bào)表是根據(jù)那些數(shù)據(jù)填寫(xiě)的啊 還是就是,需要填那幾項(xiàng)
1/459
2016-08-09
那就是一般計(jì)稅方式房地產(chǎn)的銷(xiāo)售額應(yīng)該扣除土地出讓金后的余額來(lái)計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填
1/542
2019-11-14
無(wú)票收入,且沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),需要填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
1/364
2020-07-13
本月納稅申報(bào)提交失敗,原因提示為“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))服務(wù)填寫(xiě)為0”,請(qǐng)問(wèn)老師哪個(gè)環(huán)節(jié)原因,如何填報(bào)才能提交?謝謝
1/932
2016-06-15