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就是 我們公司是做托盤生產加工銷售的 今年新發(fā)展了租賃業(yè)務 木托盤租賃業(yè)務 托盤是我們自己加工的 這個我要怎么做賬呢
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2021-05-26
煙產品消費稅是控制煙草消費的重要手段。目前,我國對卷煙在( )環(huán)節(jié)征收消費稅
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2019-11-20
老師,cpa稅法的消費稅,進口高檔化妝品時交了消費稅,加價銷售時還交消費稅嗎?
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2021-08-19
進口應納增值稅包括消費稅嗎?我看到有的是要拋開消費稅,有的又含有消費稅
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2019-11-02
老師, 請問一下,為什么事務所說享受不享受加計扣除由我們自己選擇,是什么原因?按照常理來說,一般都會享受吧?享受了會有什么不利因素嗎?
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2022-05-16
我們公司屬于委托加工性質。購買原材料與組成設備,然后委托給別人幫我們組裝。我想問一下,我這樣做分錄是不是正確。購入材料時:借:委托加工物資-xx材料 貸應付賬款 計算加工費時:借:委托加工物資-加工費 貸應付賬款 結轉成本的時候:借:主營業(yè)務成本 貸:委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費
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2018-06-19
我們是委托加工企業(yè),自己公司沒有生產車間,購的托盤應該記什么科目
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2019-04-13
收到委托代銷款項,代銷手續(xù)費從委托代銷款項中扣除賬務處理怎么做
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2021-11-11
老師,坐飛機托運行李開的發(fā)票是*運輸服務*現(xiàn)場托運行李進項能抵扣嗎
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2019-05-13
老師,銀行轉來托收憑證的(收賬通知)前托收的到期應收票據(jù)收票據(jù)款35100
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2022-09-17
為什么同控和非同控下應交消費稅的借方科目不一樣?
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2020-06-04
下列關于應稅消費品計征消費稅的計稅依據(jù),表述正確的有( ?。? A.納稅人通過自設非獨立核算門市部銷售的自產應稅消費品,應當按照門市部對外銷售額或者銷售數(shù)量計算消費稅 B.納稅人通過自設非獨立核算門市部銷售的自產應稅消費品,應當按照出廠價格或者移送數(shù)量計算消費稅 C.納稅人用于換取生產資料、消費資料,投資入股和抵償債務等方面的應稅消費品,應當以納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅 D.納稅人用于換取生產資料、消費資料,投資入股和抵償債務等方面的應稅消費品,應當以納稅人同類應稅消費品的平均銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅
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2024-02-29
老師,第13題怎么理解呀,用于連續(xù)生產應稅消費品的,消費品不是可以抵扣嗎,老師
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2018-08-16
老師 自產的應稅消費品用于集體福利 為啥要視同銷售
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2019-10-16
改良過程中領用成本為200萬元的自產消費品,用于改良的消費品稅局也要收消費稅嗎?
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2020-04-05
消費稅與增值稅為什么納稅基數(shù)一樣?價格不是由三部分組成,成本+利潤+消費稅,那么算消費稅時是用(成本+利潤+消費稅)*消費稅率是這樣嗎?計算增值稅是用(成本+利潤+消費稅)*增值稅稅率,是這樣嗎?
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2019-06-05
現(xiàn)在研發(fā)費加計扣除是在第三季度享受還是在匯算享受?可以在第一季度和第二季度享受嗎?
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2022-04-06
A 公司為增值稅一般納稅人,存貨按實際成本核算、經(jīng)營貨物適用 13% 的增值稅稅率, 消費稅稅率為10%,銷售無形資產的增值稅稅率為6%。2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1. 向 B 公司采購甲材料、增值稅專用發(fā)票上注明價款 900 000 元,增值稅 117 000 元; 另有運費 2 000 元,增值稅 180 元。發(fā)票賬單已經(jīng)到達、材料已驗收入庫,全部款項以銀行 存款支付。 2. 銷售乙產品 5 000 件,單位售價 200 元、單位成本 150 元;對該產品 A 公司需同時繳 納增值稅與消費稅。產品已經(jīng)發(fā)出、貨款已委托銀行收取、相關手續(xù)辦理完畢。 3. 轉讓一項專利的所有權、收入 15 000 元已存入銀行。該項專利的賬面余值為 80 000 元、累計攤銷 75 000 元。 4. 收購農產品一批,實際支付價款 80 000 元,收購農產品按買價的 9% 計算增值稅。農 產品已驗收入庫。 5. 委托 D 公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本為 100 000 元,加工費用 25 000 元。加工 過程中發(fā)生的增值稅 3 250 元、消費稅 2 500 元、由受托單位代收代繳。
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2023-07-07
現(xiàn)在填寫現(xiàn)金流量表,營業(yè)外收入應當填寫在哪個地方?
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2017-04-06
算白酒的包裝物押金的消費稅,題目中給出的數(shù)是含消費稅的還是不含消費稅的
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2021-05-18