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請(qǐng)教老師利息收入的問題,手工帳 收到利息時(shí):1 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息2.收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤(rùn) 1分錄登手工帳,借 銀行存款( 銀行存款增加) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(利息收入減少的意思) 。2分錄登(借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入增加了,貸本年利潤(rùn),利潤(rùn)增加了? 我理解的對(duì)嗎?
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2016-04-19
借款誤入到股本了,要怎么調(diào)賬
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2023-07-17
自行開發(fā)支出已在計(jì)算應(yīng)納所得稅中扣除,這里的支出是指無(wú)形資產(chǎn)的資本化支出還是費(fèi)用化支出呢
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2018-11-01
自動(dòng)化蛋雞飼養(yǎng)設(shè)備,就是自動(dòng)化雞籠子,雞在里面下蛋 吃住。這種設(shè)備折舊算制造費(fèi)用,還是生產(chǎn)成本
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2020-08-15
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
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2022-11-07
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
請(qǐng)問老師,研發(fā)企業(yè)相關(guān)費(fèi)用,入賬借:研發(fā)費(fèi)用--費(fèi)用化支出,貸:工資 差旅費(fèi),研發(fā)產(chǎn)品馬上出售,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-05-04
我們是天貓商家,我們?cè)谄脚_(tái)短期借款分錄如下,借款時(shí):借銀存10萬(wàn) 貸短期借款10萬(wàn)。歸還短期借款和利息時(shí) 借短期借款100500 貸銀存 100500。利息到時(shí),借財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸短期借款500,請(qǐng)問這么做分錄可以嗎
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2020-05-13
按年計(jì)提利息怎么計(jì)算?長(zhǎng)期借款三年,借款100000元,年利率4%,到期一次還本利息。?按年計(jì)提利息怎么計(jì)算? 借:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
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2021-04-02
老師,購(gòu)配件 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應(yīng)付賬款―汽配廠 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒有付過貨款
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2020-06-03
老師:公司的研發(fā)支出,資本化和費(fèi)用化的應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目中啊?期末還沒轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
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2019-06-05
老師,我想咨詢一下就是我們找外面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司幫我們做知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)工作,支付他們一筆款項(xiàng)3000元(其服務(wù)費(fèi)2500元,對(duì)方代為支付給知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局500元)(他們公司名義給我們開票2500元)剩余500是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局收款開具的電子票據(jù)(收據(jù))。 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化—專利服務(wù)費(fèi) 2358.49 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 141.51 研發(fā)支出—費(fèi)用化—知識(shí)產(chǎn)權(quán)申領(lǐng)費(fèi) 500 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出; 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 2858.49 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化 2858.49 做賬分錄是這樣嘛?
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2023-08-16
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫(kù)存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢。現(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
企業(yè)員工的借款,可以用借條入外賬吧。
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2019-03-27
李某員工要借款,摘要寫李某借備用金?
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2019-01-30
借款的時(shí)候怎么區(qū)分什么時(shí)候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個(gè)錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28