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公司是查賬征收,小規(guī)模年收入27萬,增值稅免了,利潤是0.9萬,企業(yè)所得稅是0.9*25還是0.9*50%)*20%
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人2022年第一季度的未開票收入怎么做賬,第二季度開始免征增值稅又怎么做賬
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人開票增值稅不到30,000不是免征嗎?那么在做憑證的時候,還用不用做稅金及附加。
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2019-01-06
老師,請問小規(guī)模納稅人申報增值稅附加稅時,附加稅減半征收,減免稅性質(zhì)代碼怎么選擇呀?
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2023-04-13
小規(guī)模去年增值稅減免分錄忘做了,今年正常補(bǔ)回來嗎?是借應(yīng)交——減免增值稅,貸營業(yè)外收入,是這樣做嗎
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2019-06-03
企業(yè)是來料加工,免增增值稅的,這個免增企業(yè)所得稅嗎?
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2017-07-10
2019年小微企業(yè)增值稅季度不滿30萬的免增值稅,城建和附加免嗎
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2019-07-11
老師,增值稅減免稅申報明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫,公司購入一臺農(nóng)機(jī),上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時也開看一張免稅票,金額56000元
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2019-10-17
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐,預(yù)計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
小規(guī)模納稅人去稅局開專票給客戶后,這部分稅金當(dāng)時已繳納,但是小規(guī)模季度銷售額不超30萬的情況下是免征增值稅 繳納的稅金是否能返還
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2019-09-17
小規(guī)模納稅人,估計一年內(nèi)銷售額可以達(dá)到400多萬,為了節(jié)稅,是不是可以多注冊幾個分公司,把業(yè)務(wù)分流一下,這樣可以享受每月10萬增值稅免征額
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2019-03-14
老師您好, 請問 小規(guī)模納稅人銷售不超過10萬不交增值稅, 開票是征收率為1%的發(fā)票,這個1%減免稅會計分錄怎么做, 稅金最后用做到營業(yè)外收入嗎?
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2024-05-29
新稅法出臺后,個體戶增值稅季度開票總額調(diào)整到了30萬,但是請問一下在那個銷售額范圍之內(nèi)是免征文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們是個體戶廣告經(jīng)營
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2019-07-10
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來沒有滿30萬的銷售額,減免增值稅,會計分錄是不是這樣子寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營業(yè)外收入。謝謝!
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2019-10-26
老師,請問軟件企業(yè)享受即征即退的增值稅優(yōu)惠,在涉及混合銷售環(huán)節(jié)稅率怎么確認(rèn),又有銷售又有服務(wù),還有在混合銷售時,是不是能整體享受即征即退
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2021-03-17
促銷服務(wù)費(fèi)開發(fā)票是屬于應(yīng)稅服務(wù)吧,銷售貨物開發(fā)票屬于應(yīng)稅貨物吧,各開票不超過3萬都沒有超過起征點(diǎn)不用交稅?也就是不超過6 萬都免增值稅
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2017-07-06
老師好。關(guān)于小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬的普票可以免征增值稅,開專票就需要交稅,對于開專票需要交稅的情況,請問這樣有什么避稅方法嗎?
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2019-09-21
老師 產(chǎn)品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
我公司從國外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個貨物再賣給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對方報關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個貨物我公司從國外進(jìn)口是100,報關(guān)單上是100,然后我公司收到對方公司的貨款是102,請問一下這個102是不是都可以做免稅收入申報?
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2024-05-16
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13