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公司收到個(gè)人的收入這一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款,付款人是個(gè)人
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2022-01-10
10月發(fā)現(xiàn)7月之前已經(jīng)結(jié)賬的分錄有錯(cuò)的怎么改 實(shí)際是其他應(yīng)付款 但是分錄做成應(yīng)收賬款了
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2018-10-25
幫人代收一筆款,然后又代付出去,是掛其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款吶? 有時(shí)候是我們墊付,然后別人再打過來
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2020-05-22
我單位與影視公司合作拍片,完成,虧損?,F(xiàn)將投資款扣除虧損后退回,如何做賬?對方投100萬,虧損20萬,退回80萬。虧損的20萬做哪個(gè)科目?收投資款時(shí),做賬:借:銀行存款; 貸:其他應(yīng)付款100萬;
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2018-05-28
往來款走應(yīng)付賬款可以嗎,我走的是其他應(yīng)付款
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2019-10-14
老師,你好!超市銷售購物卡,如果款未收怎樣做賬務(wù)處理呢?是借: 應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款嗎?因?yàn)檎W隹ǖ臅r(shí)候收了錢是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款的,然后消費(fèi)了以后是充減預(yù)收賬款,但如果做卡的時(shí)候暫時(shí)款未收回,貸方還是做到預(yù)收賬款嗎?
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2020-07-07
老師應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款這個(gè)課程在哪里可以學(xué)習(xí)到
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2019-06-19
燃?xì)赓M(fèi)收入劃轉(zhuǎn),每月月末總部按實(shí)際收到的燃?xì)赓M(fèi)收入確認(rèn)對分公司和專業(yè)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部往來,總部處理 借:其他應(yīng)付款 貸:內(nèi)部往來 分公司分公司、專業(yè)機(jī)構(gòu)處理 借:內(nèi)部往來 貸:應(yīng)收賬款 我不明白總部和分部為什么這樣記分錄
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2017-08-31
老師您好 我想問一下其他應(yīng)收款屬于應(yīng)收賬款嗎 企業(yè)銷售貨物時(shí)代墊的產(chǎn)品保險(xiǎn)費(fèi)是屬于其他應(yīng)收款嗎 如果是 它為什么可以又記入應(yīng)收賬款?
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2019-05-13
咨詢郭老師,一個(gè)項(xiàng)目的工程款支付,在當(dāng)時(shí)因失誤計(jì)錯(cuò)科目,原本是:借:開發(fā)成本 其他應(yīng)收款 貸 :銀行存款 結(jié)果錯(cuò)誤記成 借:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款, 需要反結(jié)賬回去從新修改 ,還是在下個(gè)月賬務(wù)中調(diào)整,要是在下個(gè)月中調(diào)整需要先沖銷再改正確的分錄是嘛?
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2024-08-30
你好老師 其他應(yīng)付款和長期應(yīng)付款的區(qū)別是什么?
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2020-02-06
賬上有不涉及收入的款項(xiàng)放到預(yù)收賬款里了,可以直接做調(diào)整轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里嗎?
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2017-12-05
那個(gè)客戶讓我開票,我們公司規(guī)定稅金先打過來,在退回,客戶是以個(gè)人名義打過來的。我做賬貸方是其他應(yīng)收款還是預(yù)收賬款
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2016-08-26
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款金額太大了,怎么消掉一部分啊,其實(shí)那部分應(yīng)收款已經(jīng)打到老板賬戶上了,老板又從他的賬戶轉(zhuǎn)給我們公帳上來,就形成應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款余額太大了
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2016-04-07
銀行回單上有一筆收到其他公司匯入的貨款,是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 還是預(yù)收賬款
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2016-07-25
準(zhǔn)上市公司是否可以用收客戶的應(yīng)收賬款,來直接沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。 1.正常做法:客戶 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 2.現(xiàn)準(zhǔn)備做法:借:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商 貸:應(yīng)收賬款-B客戶 按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是否可以直接按2這種做法。
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2018-05-04
老師我有個(gè)問題,我們公司(我們借給關(guān)聯(lián)公司一百萬,當(dāng)時(shí)掛其他應(yīng)付款某某公司,現(xiàn)在我們要賣貨物給我們關(guān)聯(lián)公司,我還是用其他應(yīng)付還是應(yīng)收賬款關(guān)聯(lián)公司,
1/2007
2019-12-03
公司要給臨騁人員費(fèi)用,下了3萬的賬,分錄,借,應(yīng)收賬款3萬。貸,銀行存款3萬。但因一些特殊原因,剩下755元,之后做賬做成了,借:應(yīng)付賬款29245元。貸:應(yīng)收賬款29245元。那剩下的755元存入銀行后如何做會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
老師問一下這道題怎么做 應(yīng)付入賬價(jià)值不考慮現(xiàn)金折扣,直接貸方增加 應(yīng)付賬款 原價(jià)-折扣價(jià) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 折扣金額 應(yīng)收入賬價(jià)值沒收到款時(shí)按折扣前記,收到時(shí)是 借:銀行存款(折后價(jià)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(折扣價(jià)) 貸:應(yīng)收賬款(原金額) 是這樣嗎?
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2021-04-25
請問收到銷售包裝物是入什么科目,是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2020-06-18