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委托加工收回?zé)熃z價(jià)值6萬(wàn)元,由加工單位代收代繳消費(fèi)稅1.8萬(wàn)元。 2)銷(xiāo)售甲級(jí)卷煙8箱12萬(wàn)元,煙已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),但貨款尚未收到。 3)為一外貿(mào)單位加工80標(biāo)準(zhǔn)箱甲級(jí)特制煙。由外貿(mào)單位提供原材料,向外貿(mào)單位收取加工費(fèi)3萬(wàn)元,輔料費(fèi)2萬(wàn)元,原材料成本50萬(wàn)元(均不含增值稅)。期末外貿(mào)單位將貨物提走。已知該煙廠無(wú)期初庫(kù)存委托加工的煙絲,期末庫(kù)存的委托加工收回的煙絲2萬(wàn)元。
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2022-05-14
房地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料想用房產(chǎn)抵賬,既記成本又要記收入,怎樣合理避稅?
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2017-03-29
如果購(gòu)買(mǎi)原材料,材料有發(fā)票但是發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù),運(yùn)雜費(fèi)又得計(jì)入原材料成本,收據(jù)能做為原始憑證嗎
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2019-07-25
老師,我們是門(mén)窗制造,安裝公司,質(zhì)保五年,沒(méi)年會(huì)發(fā)生很多的維修費(fèi)用,我現(xiàn)在按年歸集到生產(chǎn)成本里(維修有人工,也有原材料出庫(kù)),我最終該怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本呢?
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2019-07-18
.星海公司某月領(lǐng)用原材料的實(shí)際成本為600000元。其中,基本生產(chǎn)領(lǐng)用350000元,輔助生產(chǎn)領(lǐng)用150000元,車(chē)間一般耗用80000元,管理部門(mén)領(lǐng)用20000元。 要求:編制星海公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-01-05
酒店的低值易耗品我能不能一次性攤銷(xiāo)到成本里,不過(guò)周轉(zhuǎn)材料這一步,可以嗎
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2018-03-25
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,購(gòu)買(mǎi)的地暖材料款,記到開(kāi)發(fā)成本-建安-主體還是基礎(chǔ),怎么區(qū)分記到主體還是基礎(chǔ)的材料
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2019-03-09
財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧甲商品50kg 單位成本50元 商品領(lǐng)用材料成本1000元 查明原因 由于保管員失職造成 負(fù)責(zé)人賠償60% 其余做企業(yè)損失 怎么做分錄 ,求求了
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2021-10-07
建筑企業(yè)上月暫估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸預(yù)付賬款-暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-材料料,那這個(gè)月要紅沖上個(gè)月的以上兩筆嗎,還是說(shuō)只需要沖暫估的那筆就可以了
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2020-07-03
資料:某工廠為增值稅一般納稅人。20xX年7月1日結(jié)存 A 材料1000千克,單位成本為50元。7月份 A 材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下: 1.5日,從外地購(gòu)入 A 材料5000千克,價(jià)款為235600元,增值稅稅額為37696元,運(yùn)雜費(fèi)為2000元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100元。 A 材料驗(yàn)收入庫(kù)實(shí)收4950千克,短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗。 2.8日,生產(chǎn)領(lǐng)用 A 材料1800千克。 3.12日,在本市購(gòu)入 A 材料4000千克,價(jià)款為194000元,增值稅稅額為31040元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 4.15日,生產(chǎn)領(lǐng)用 A 材料3500千克。 5.20日,從外地某公司購(gòu)入 A 材料2500千克,單價(jià)為46.5元,價(jià)款為116250元,增值稅稅額為18600元。另支運(yùn)雜費(fèi)為2500元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額60元。 A 材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 6.25日,生產(chǎn)領(lǐng)用 A 材料6000千克。 (三)要求: 1.計(jì)算各批購(gòu)入 A 材料的實(shí)際總成本和單位成本。 2.分別按先進(jìn)先出法和加權(quán)平均法計(jì)算7月份 A 材料發(fā)出的實(shí)際成本和月末結(jié)存成本。
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2024-04-30
在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)成本差異分析時(shí),形成直接材料數(shù)量差異的原因經(jīng)常是(  )。 A.操作疏忽致使廢品增加 B.機(jī)器或工具不適用 C.供應(yīng)廠家材料價(jià)格增加,迫使降低材料用量 D.緊急訂貨形成的采購(gòu)成本增加 E.操作技術(shù)改進(jìn)而節(jié)省用料
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2019-04-19
、資料:甲公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,材料按計(jì)劃成本核算。2019年12月初有關(guān)賬戶(hù)余額如下:“材料采購(gòu)”科目余額218萬(wàn)元;“原材料”科目余額980萬(wàn)元;“材料成本差異”科目余額20萬(wàn)元(貸方余額);材料計(jì)劃單價(jià)每公斤5萬(wàn)元。材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),材料成本差異即時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。本月發(fā)生下列有關(guān)業(yè)務(wù): (1)5日購(gòu)進(jìn)材料100公斤,價(jià)款500萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額65萬(wàn)元;運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已經(jīng)支付。 (2)10日購(gòu)進(jìn)材料一批,賬單已到,價(jià)款300萬(wàn)元,增值稅為39萬(wàn)元,簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票,票面金額339萬(wàn)元,材料尚未到達(dá)。 (3)15日,購(gòu)入材料60公斤,已驗(yàn)收入庫(kù),當(dāng)日未收到結(jié)算憑證。 (4)20日,月初在途材料全部到達(dá)共計(jì)44公斤,已驗(yàn)收入庫(kù)。貨款已于上月支付。 (5)31日,根據(jù)領(lǐng)料憑證匯總表,共領(lǐng)用320公斤,其中產(chǎn)品生產(chǎn)耗用220公斤,車(chē)間一般耗用100公斤。 (6)31日,本月15日購(gòu)入60公斤材料結(jié)算憑證仍未到達(dá),按計(jì)劃成本暫估材料款入賬。(7)31日,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。 要求:按照上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-13
(1)老師,我采購(gòu)原材料,價(jià)稅和計(jì)是11700元,(2)銷(xiāo)售產(chǎn)品,價(jià)稅和計(jì)是23000元,內(nèi)賬的話(huà),要怎么做分錄呢,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我怎么知道成本結(jié)多少呢,謝謝
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2016-06-04
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外 銷(xiāo)售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料20萬(wàn)元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用原材料15萬(wàn)元,當(dāng)月生產(chǎn)工時(shí)為2000小時(shí),發(fā)生生產(chǎn)工人工資40000元,其他制造費(fèi)用5萬(wàn)元,月末A、B產(chǎn)品均完工入庫(kù),計(jì)算A、B產(chǎn)品成本?怎么計(jì)算?
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2017-11-23
就是我這里有個(gè)公司他生產(chǎn)設(shè)備,用的原材料成本很低,主要是人工費(fèi)用,進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅少,這樣增值稅納稅特別高,有問(wèn)題嗎
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2018-10-26
老師您好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)于應(yīng)收款和應(yīng)付款,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題或其他原因,要扣供應(yīng)商貨款,要怎么做賬,我每次在賬上都是沖減原材料成本的,但是我們有erp系統(tǒng)的,每次因?yàn)榭劭钤驅(qū)е挛屹~上的金額和系統(tǒng)里的不一致,該怎么處理呢?
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2021-05-13
按計(jì)劃成本核算,領(lǐng)用原材料怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-11-05
老師,您好! 10月份我司購(gòu)入一批原材料,貨款是微信轉(zhuǎn)賬支付,沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。同時(shí)10月份我司銷(xiāo)售貨物給客戶(hù)并開(kāi)出一張專(zhuān)票隨貨一起發(fā)出。生產(chǎn)這批貨物就用到了前面通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬購(gòu)入的原材料,我想問(wèn)問(wèn)在領(lǐng)用原材料和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本時(shí),通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的這批原材料可以正常入賬嗎?(通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的貨款后期都不會(huì)收到正規(guī)專(zhuān)票)
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2021-11-10
老師,我們是商貿(mào)企業(yè)委托其他公司幫我加工生產(chǎn),原材料采購(gòu)了很多批,也銷(xiāo)售了不同規(guī)格的牛肉干,老師我們只需要支付給他們加工費(fèi),老師我成本怎么核算呢
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2020-04-01