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計(jì)提所得稅費(fèi)用會計(jì)分錄怎么做
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用在什么情況下要做賬
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2019-04-07
小規(guī)模季末要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎
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2019-04-14
國外的票據(jù)可以用來抵所得稅嗎?
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2019-08-28
稅務(wù)師事務(wù)所信用積分如何取得
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2023-04-19
小微企業(yè)的所得稅什么時(shí)間用交?
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2016-07-10
小規(guī)模納稅人,用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2019-01-25
所得稅費(fèi)用影響當(dāng)期營業(yè)利潤嗎
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2020-05-29
合伙企業(yè)也要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2023-12-18
?無發(fā)票費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2023-02-25
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費(fèi)用300, 第一個(gè)問題,請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
(3)在乙國設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬元, 乙國適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國實(shí)際交的稅是實(shí)際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07
綜合征收方式下,年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額,年收入額包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特權(quán)使用費(fèi)所得,那經(jīng)營收入,利息股息紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得等不征收個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-02
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
17年12月計(jì)提了所得稅費(fèi)用后,又調(diào)了帳,應(yīng)交所得稅比原來多了2000元,但是計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額忘了改,預(yù)繳時(shí)還是按計(jì)提的金額繳納了所得稅,現(xiàn)在應(yīng)交所得稅科目一直有2000余額,怎么處理?一季度預(yù)繳時(shí),我也沒敢繳這2000,匯算清繳能處理掉嗎?
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2018-04-27
2017年度某企業(yè)應(yīng)納稅所得額800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)和年初數(shù)分別為280萬元和200萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)和年初數(shù)分別為150萬元和110萬元,適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,該企業(yè)2017年所得稅費(fèi)用的金額為多少?
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2018-05-14