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老師,你好,公司處于籌建期,費用類計入了管理費用-開辦費,取得財政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調(diào)增,開辦費也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
就是公司外包一項業(yè)務(wù)給個人,用公司的公帳打款80萬到個人賬戶,收款人需要交個人所得稅嗎?
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2017-06-05
核定征收是有沒有進項發(fā)票 所得稅征收的金額是一定的嗎
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2020-05-12
老師,工程公司的所得稅是按照查賬征收好,還是核定征收好
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2016-12-19
老師,我營改增建筑行業(yè)個人所得稅怎么申報?
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2016-05-31
建筑行業(yè)中臨時工的工資有發(fā)票的怎么做賬,要交個人所得稅嗎,沒有發(fā)票的又該怎么做
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2020-07-12
老師 就是建筑行業(yè)農(nóng)民工人工,怎么出,個人所得稅還是從個稅系統(tǒng)上走,還是怎么弄,有些單位是開票時,直接預(yù)繳百分之0.4
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2020-04-07
老師,建筑行業(yè),跨區(qū)域項目,現(xiàn)在廣東省要我們按月申報個人所得稅,以前都是直接按比例預(yù)繳?,F(xiàn)在是要按實際的報,每月報。那我現(xiàn)在是要廣東省報一次,其他員工在湖南省報一下?這個具體應(yīng)該怎么報?。克o了我一個密碼。但是我不知道入口在哪里?
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2021-08-23
老師,我想問下,就是建筑行業(yè)的分公司個人所得稅可以0申報嗎
1/890
2020-01-04
建筑行業(yè)農(nóng)民工工資需要交納個人所得稅嗎?
1/2081
2019-05-06
老師,請問建筑行業(yè)的預(yù)繳個人所得稅,怎么做分錄呢
1/730
2018-10-17
老師,退多扣個人所得稅是不是,借:應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款
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2021-03-19
個體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計算個人所得稅稅?還有扣除項嗎?
1/758
2018-07-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24