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老師,你好,個人所得稅除會計以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
老師,本月計提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計提借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費-個人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進管理費用-福利費了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個人頭上,走其他應(yīng)收款呀,不然得上個人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現(xiàn)在怎么補救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時,每個月所扣除的養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費用,制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。第二個月發(fā)放時做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時候一個點?2.如果開超9萬一個季度,實際稅費+附加稅+企業(yè)所得稅,個人所得稅實際的總稅負是多少?現(xiàn)在我們開辦了個體戶,公對公轉(zhuǎn),如何提現(xiàn)方可避免個人所得稅和企業(yè)所得稅?
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2020-04-30
核定征收是有沒有進項發(fā)票 所得稅征收的金額是一定的嗎
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2020-05-12
老師,工程公司的所得稅是按照查賬征收好,還是核定征收好
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2016-12-19
個體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計算個人所得稅稅?還有扣除項嗎?
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2018-07-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實際管理機構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù),使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
1/586
2022-04-29
老師你好,個人所得稅匯算清繳的,沒有達到起征點,是不是不用個人所得稅匯算清繳了呀
1/606
2020-05-22
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
2/499
2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08