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老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計提借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 1月做賬分錄,借應付職工薪酬,貸應交稅費-個人所得稅,其他應收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進管理費用-福利費了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過應付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個人頭上,走其他應收款呀,不然得上個人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現(xiàn)在怎么補救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時,每個月所扣除的養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費用,制造費用,貸:應付職工薪酬。第二個月發(fā)放時做分錄,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應收款-養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補虧損的當前的境內(nèi)所得額,這個數(shù)據(jù),已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補助,和企業(yè)日常經(jīng)營相關的稅費計入其他收益科目,那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補助嗎?計入營業(yè)外收入?
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2019-07-05
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
老師你好,個人所得稅匯算清繳的,沒有達到起征點,是不是不用個人所得稅匯算清繳了呀
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2020-05-22
我們是私募基金管理人,關于管理費收入,業(yè)績報酬,還有差價收入,根據(jù)新規(guī)定應該怎么繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
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2018-05-28
個人取得的下列所得中,準予減征個人所得稅的是 ( )。 A、殘疾人張某兼職于某學校取得的勞動收入 B、某公司職員李某轉讓其居住10年的唯一住房取得的收入 C、王某從住房公積金處提取了10000元的住房公積金 D、外籍個人約翰以實報實銷形式取得的搬遷費
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2020-02-14
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項目的掛靠人家公司,都有提供進項發(fā)票,每次工程款前都開票了,哪些屬于費用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
個體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計算個人所得稅稅?還有扣除項嗎?
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2018-07-11