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自動化蛋雞飼養(yǎng)設(shè)備,就是自動化雞籠子,雞在里面下蛋 吃住。這種設(shè)備折舊算制造費用,還是生產(chǎn)成本
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2020-08-15
付臨時工工資應(yīng)該做管理費用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費用--臨時工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢?,F(xiàn)在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
老師,我想咨詢一下就是我們找外面的知識產(chǎn)權(quán)代理公司幫我們做知識產(chǎn)權(quán)的申報工作,支付他們一筆款項3000元(其服務(wù)費2500元,對方代為支付給知識產(chǎn)權(quán)專利局500元)(他們公司名義給我們開票2500元)剩余500是以知識產(chǎn)權(quán)專利局收款開具的電子票據(jù)(收據(jù))。 借:研發(fā)支出—費用化—專利服務(wù)費 2358.49 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)/待認(rèn)證進項稅 141.51 研發(fā)支出—費用化—知識產(chǎn)權(quán)申領(lǐng)費 500 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出; 借:管理費用—研發(fā)費用 2858.49 貸:研發(fā)支出—費用化 2858.49 做賬分錄是這樣嘛?
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2023-08-16
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒有,在初始化的時候說借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
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2017-12-12
負(fù)債類科目是借記減少貸記增加,可是我看短期借款中借記的是增加,借入短期借款時借:銀行存款 銀行存款不是增加了嗎? 歸還本息的時候貸:銀行存款,這里的銀行存款不應(yīng)該是減少了嗎?
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2021-01-14
借款的時候怎么區(qū)分什么時候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
臨時聘用人員工資,未付款時,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款。付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎
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2021-04-26
財務(wù)費用本應(yīng)該借財務(wù)費用藍字,做成借紅字怎么更正
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2019-04-28
請問,計提長期借款利息時 貸:長期借款--應(yīng)付利息,短期借款貸:應(yīng)付利息 還是2個會計分錄一樣: 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息
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2015-10-15
(1)購進原材料一批,價值200000元,以銀行存款支付50000元,其余未付。(2)從銀行提取現(xiàn)金2200元。 (3)銷售商品一批,價款35000元,款項未收到 (4生產(chǎn)車間問倉庫領(lǐng)用材料一批,價值40000元,投入生產(chǎn)。(5)以銀行存款35000元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。(6)向銀行取得長期借款3500000元,存入銀行。(7)用銀行存款上交稅金9000元。 8)為災(zāi)區(qū)捐款50000元,以銀行存款支付。 9)收到購貨單位前欠貨款18000元,其中15000元存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 (10)用銀行存款100000元,歸還銀行短期借款80000元,20000元歸還欠供貨單位的貨款。 把這十項業(yè)務(wù)填到記賬憑證里
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2022-03-28
對于銀行,既扣了短期貸款利息,又扣了長期貸款利息,其賬務(wù)處理如何做?借;應(yīng)付利息———短期借款利息;借應(yīng)付利息——長期借款利息;貸:銀行存款。還是借:財務(wù)費用__應(yīng)付利息;借:長期借款--應(yīng)付利息;貸:銀行存款。
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2020-01-26
法人從公司借款:50000元借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款取備用金的時候可以先用一部分現(xiàn)金還回來嗎?借:現(xiàn)金20000貸:其他應(yīng)收款20000
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2019-01-14
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤表的管理費用是140079 相差280的稅控盤費用。 賬本上的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費―減免稅款 貸:管理費用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
收入章節(jié),回購價大于原售價的!為什么是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,月末時:借財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款!而不是在收到款項時:借:銀行存款 未確認(rèn)融資費用 貸:其他應(yīng)付款!月末:借財務(wù)費用,貸:未確認(rèn)融資費用
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2021-09-05
老師請問律師事務(wù)所當(dāng)月計提工資分錄 借,主營業(yè)務(wù)成本—律師 借,管理費用—行政 貸,應(yīng)交職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借,應(yīng)交職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款—社保 貸,其他應(yīng)付款—公積金 貸,現(xiàn)金 社保計提 借,管理費用—單位 借,其他應(yīng)付款—個人 貸,應(yīng)交稅金 繳納社保 借,應(yīng)交稅金—社保 貸,銀行存款 這種分錄對嗎
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2020-03-05
老師您好,本月支付銷售費用,發(fā)票也在本月收到,這樣不用掛賬了,直接支付就可以了是嗎?借銷售費用,貸銀行存款對嗎
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2020-12-07
歸還總公司股本是不是:借實收資本-總部 /項目 貸:銀行存款-XX項目 然后借:銀行存款-總部 貸:實收資本-總部/XX項目?
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2018-04-04
預(yù)付的材料款,借記:預(yù)付賬款,可以不適用預(yù)付賬款,直接借記:應(yīng)付賬款 嗎?
1/1269
2017-09-08
是達到可使用狀態(tài)之前還是之后,符合資本化的費用支出計入在建工程?
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2023-03-24
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