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當月的支付費用,沒有收到發(fā)票,我先做借管理費用,貸銀行存款,可是到時拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應(yīng)該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負數(shù)
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2019-08-06
老師,電信公司自動從公賬上扣款的固話費怎么做賬?1.借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。2.借:管理費用;貸應(yīng)付賬款;借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。3.借:管理費用;貸:銀行存款。這三個哪個是對的,麻煩老師解答下
2/1411
2019-08-20
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
1/1155
2015-10-15
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
麻煩問下報銷是多張報銷單一起報銷轉(zhuǎn)賬的 做賬分錄是 借管理費用 貸其它應(yīng)付款 借其它應(yīng)付款 貸銀行存款?
1/1594
2020-07-02
您好老師,公戶收到微信認證費,后來又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認證費 借:管理費用-辦公費 - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認證費 借:管理費用-辦公費0.0.3貸:銀行存款0.03
1/1336
2020-03-28
老師,我們公司基本戶上退回來一筆訴訟費,之前沒有從基本戶上轉(zhuǎn)過這筆錢,也不知道是誰付的,分錄寫借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費用-其他 (借方負數(shù)) 可以嗎?
1/676
2019-07-04
如當月付了1年的房租12萬,付款的分錄為 借:預(yù)付賬款 120000.00 貸:銀行存款 120000.00 如果攤銷當月房租的分錄是不是 借:管理費用-租金 10000.00 貸: 待攤費用 10000.00
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2022-10-17
老師,新公司購買了一大批各種辦公的固定資產(chǎn),內(nèi)賬我可以一次性進入到費用嗎,分錄借:固定資產(chǎn) 貨:銀行存款,借:管理費用-累計折舊 貨:累計折舊
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2021-06-20
請問老師,民間非營利組織交納殘疾人保障金這樣做方錄對嗎?借:管理費用-殘保金貸:銀行存款
1/1806
2019-06-17
當月購買的固定資產(chǎn)金額小于5000元的,是不是當月一次性可以折舊完計入費用,還是等下月才折舊一次性計入費用?例如:我12月份買臺電腦3000元我當月的分錄是: 借:固定資產(chǎn)3000 貸:銀行存款3000 借:管理費用3000 貸:累計折舊3000還是借:管理費用3000 貸:累計折舊3000要到下個月才做?
1/2231
2017-12-19
做賬時,工資能不計提嗎,只做發(fā)放的會計分錄 借 管理費用 貸 銀行存款 不做會有什么影響
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2016-10-14
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費。。會計科目借:管理費用 貸:銀行存款
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2016-07-07
老師,我想問一下,員工工資是必須先要計提呢?還是可以直接做會計分錄 借:管理費用—工資 貸:銀行存款呢?
1/1621
2020-06-09
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費用10000 預(yù)付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費用10000 貸銀行存款還是預(yù)付賬款啊
1/1935
2017-07-02
去年的通行費今年開的發(fā)票,但是作為去年的費用已經(jīng)入賬了,借: 管理費用-差旅費300 貸:銀行存款300 .今年開票后可以抵扣增值稅 地漏稅額為8元如果我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?
1/1195
2020-06-01
車輛油費和通行費計哪個會計科目,如管理費用-車輛費用?還是管理-交通費
1/1425
2016-07-07
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對的吧?
1/1005
2019-04-17
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購費用,當月處理為 借:管理費用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請問應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風險嗎?謝謝!
1/593
2019-12-05