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稅務(wù)局給我寄了應(yīng)裁通知書 是什么意思
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2022-02-09
請問是不是只有餐飲費做成業(yè)務(wù)招待費才會按到60%稅前扣除,其他住宿交通費是全額來稅前扣除呢?
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2019-07-04
一般納稅人,工作人員出差費用中若開的專票,吃飯的,住宿的,還有交流費交通費,行禮拖運費 訂票手續(xù)費,車輛使用費 哪些是可以抵進(jìn)項稅的,哪些不能為什么
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2018-12-26
老師 我們有3個項目 比如買3個項目材料所發(fā)生的交通費,我目前在制造費用會計科目下面歸集的,到月末的時候我該采用什么方法分配到生產(chǎn)成本-制造費用中去?一般有哪些分配方法,說的詳細(xì)點,謝謝老師
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2016-10-13
您好,我是會計零基礎(chǔ),現(xiàn)在朋友的車行叫我去做兼職會計,他們先拿了一些費用報銷單給我,里面包含住宿費,餐費,交通費用, 辦公用品,生活用品等等費用不知該從何下手。請指教
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2015-10-10
公司是做園藝租賃、銷售、園藝成長課程銷售買回來:植物,輔料(泥土,砂石、配飾等)容器、物料等經(jīng)過生產(chǎn)部的同事的生產(chǎn),組合成一個微景觀,進(jìn)行銷售,租賃買進(jìn)來的時候,這些賬怎么做租出去和賣出去的時候,分錄怎么做如果是租賃的話每個星期提供上門養(yǎng)護(hù)服務(wù),產(chǎn)生了養(yǎng)護(hù)成本-交通費這個交通費是直接算到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2017-08-30
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計算呢? 這個表要如何 填寫呢
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2021-11-16
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書?,F(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
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2019-03-15
2.A公司購買甲、乙兩種材料共支付運費3000元,其中,甲材 料300kg,乙材料200kg,交通運輸業(yè)增值本為9%,按采購材料的重量和價值分別分配運費,材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付/轉(zhuǎn)賬付吃 ①用重量 甲材料=? 乙材料=? 運輸費增值稅=? ②用價值 甲材料=? 乙材料=? 增值稅=?
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2021-11-02
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計算呢?
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2021-10-13
一般納稅人,購進(jìn)貨物對方開來普票一張,我做分錄是借庫存 30000貸應(yīng)付30000為什么不做應(yīng)交稅費,普通發(fā)票也要交3個點的稅呀?這個30000我應(yīng)該寫含稅的還是不含稅的數(shù)字?
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2017-09-29
1:你好,請問什么是通過應(yīng)交稅費科目核算呢? 2:例如教育費附加,個人所得稅,企業(yè)所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅這些是通過“應(yīng)交稅費”科目核算嗎? 3:現(xiàn)在搞不明白營業(yè)稅金及附加的區(qū)別了,除了增值稅外其他稅費都屬于營業(yè)稅金及附加,那這個應(yīng)交稅費是?
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2019-04-23
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書。現(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
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2019-03-15
 (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)或者交通運輸業(yè)服務(wù) 請問交通運輸業(yè)服務(wù)是指什么? 他們開的發(fā)票內(nèi)容是固定資產(chǎn)、專利技術(shù)、非專利技術(shù)、商譽、商標(biāo)、著作權(quán)、有形動產(chǎn)租賃專票不能抵扣嗎? 請問開發(fā)票內(nèi)容是電腦,賬務(wù)入固定資產(chǎn),能抵扣專票嗎? 有形動產(chǎn)租憑包括哪些
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2016-03-30
老師您好。差額征稅是需要到稅務(wù)局備案的么?我新接手一個一般納稅人交通運輸業(yè)的公司,怎么看公司是否是差額征稅呢?差額征稅和一般征稅都是銷項-進(jìn)項,有什么區(qū)別?
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2020-12-04
中國居民個人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入: (1)2月,出版專著取得稅前稿費收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費200元、餐費300元、資料費80元、通信費50元。 (4)10月,取得到期國債利息收入1500元。 (5)12月,取得保險賠款1200元。 另外,張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求:計算張某本年應(yīng)納個人所得稅合計數(shù)。
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2021-12-29
為什么報銷員工交通費和快遞費,有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費用呢,或者直接 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2020-12-22
B公司掛靠A給聯(lián)通開票含稅100元, 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款-聯(lián)通100 貸:其他應(yīng)付款-B 100 收到工程款時: 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收賬款-聯(lián)通100 支付給B時: 借:其他應(yīng)付款-B 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入-管理費收入3 應(yīng)交稅費-增值稅8.26 應(yīng)交稅費-附加稅1.3 銀行存款 87.44 收到B開具的成本票時:怎么做賬?
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2024-07-08
老師,如果公司同意給一部分家遠(yuǎn)的員工報銷交通費,每月定額200元,員工報銷時用的是 預(yù)付卡銷售-充值費 發(fā)票,公司作為福利費,并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進(jìn)項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購進(jìn)貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營項目購進(jìn)的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項稅 可以從銷項稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26