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我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
我又一個(gè)個(gè)體工商戶,是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
高新企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%征收所得稅,怎么理解這句話?
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2020-07-16
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
老師您好,我司是購(gòu)貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開了紅字信息表,1月份才收到對(duì)方開的紅字發(fā)票,請(qǐng)問是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
信息采集顯示已辦結(jié),但還是無法繼續(xù)教育。提示尚未完成信息采集或存在待處理的業(yè)務(wù),無法進(jìn)行繼續(xù)教育,請(qǐng)問在哪里可以看到自己的待處理業(yè)務(wù)呢
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2022-12-31
小微企業(yè)填寫A107040表時(shí),表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額,表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù),第32行 四、減:項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠,這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫?
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2017-03-22
想了解下企業(yè)的中征碼如何在啟信寶上查詢
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2019-05-18
【案例1】偉恒機(jī)械公司,今年收入總額120萬元,偉恒機(jī)械公司收到市財(cái)政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬元( 不征稅收入),公司用其中的20萬元(不含稅)價(jià)格購(gòu)買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn),增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬元 賬務(wù)處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營(yíng)業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調(diào)減) 借:固定資產(chǎn)??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費(fèi)用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費(fèi)用5555.56*12個(gè)月部分,所得稅前調(diào)增) 貸:累計(jì)折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個(gè)開普票的分錄做的對(duì)不? ????? 2、管理費(fèi)用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增? ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對(duì)嗎? 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20
企業(yè)所得稅查賬征收的企業(yè)所得稅是怎么征收核定征收的怎么計(jì)算
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2019-04-02
請(qǐng)師,請(qǐng)我我公司是丙方掛靠方,付給乙方被掛靠方的管理費(fèi)怎么做分錄,還有就是丙方承擔(dān)乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務(wù)收入里扣除,怎么做分錄?
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2023-12-22
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)稅種增值稅,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎?沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
核定征收企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納稅額后,基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個(gè)人戶 ,直接以利潤(rùn)分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會(huì)計(jì)分錄處理?
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2019-06-05
請(qǐng)問下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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2020-07-08
提問:老師 如果我買100,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17,不含稅價(jià)格賣出120,增值稅銷項(xiàng)稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30