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老師你好,一般納稅人月入低于10萬(wàn)可以去稅務(wù)局開立臨時(shí)稅務(wù)登記證,然后免征增值稅么
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2020-07-31
老師,您好!我司是一般納稅人企業(yè) 開具了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為免征增值稅處理嗎
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2019-10-22
老師,如果增值稅小規(guī)模納稅人兼營(yíng)營(yíng)業(yè)稅的。它免交增值稅,銷售額和營(yíng)業(yè)額是總和不超過(guò)3萬(wàn),還是只要增值稅不超過(guò)3萬(wàn)??
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2016-02-29
公司銷售的商品是免增值稅的,公司閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品收到收益了,要繳納增值稅嗎?要是交的話投資收益增值稅是幾個(gè)點(diǎn)?
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2019-02-13
書上說(shuō),小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn): 減按2%征收率征收增值稅。請(qǐng)問這種情況,含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%還是含稅售價(jià)÷(1+2%)×2%
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2019-05-04
一般納稅人認(rèn)定1一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要是規(guī)模、會(huì)計(jì)核算程度兩個(gè)方面,也就是常說(shuō)的定量標(biāo)準(zhǔn)和定性標(biāo)準(zhǔn);2從事貨物批發(fā)或零售的納稅人,年應(yīng)稅銷售額大于80萬(wàn)元為一般納稅人;3應(yīng)稅服務(wù)年銷售額標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)稅服務(wù)年銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬(wàn)元(不含稅銷售額),大于500萬(wàn)元為一般納稅人;應(yīng)稅服務(wù)年銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期內(nèi),提供交通運(yùn)輸和現(xiàn)代服務(wù)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,含免稅、減稅銷售額。老師小規(guī)模變一般納稅人認(rèn)定條件是這個(gè)嗎?請(qǐng)教您“提供交通運(yùn)輸和現(xiàn)代服務(wù)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,含免稅、減稅銷售額。這里含免稅、減稅的銷售額是什么意思?,F(xiàn)在的小規(guī)模減按1%征收率,2%減免的銷售額也算到收入嗎
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2023-06-01
什么樣的小規(guī)模納稅人享受 能夠差額征收 的免稅政策?就是收入扣除成本后,月不超過(guò)15K,季度不超過(guò)45K,后的免增值稅政策?
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2021-06-13
老師,小微企業(yè)季度開票未超過(guò)30萬(wàn),增值稅減免后,教育費(fèi)附加,地方教育附加,也是不超過(guò)30萬(wàn)就免征,那城建稅,還需要交嗎?
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2020-07-10
下列,應(yīng)同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅的有?(多選) A:零售的金銀首飾 B:生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的白酒 C:零售的卷煙 D:生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的手機(jī)
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2020-04-02
2019年小微企業(yè)增值稅季度不滿30萬(wàn)的免增值稅,城建和附加免嗎
1/1394
2019-07-11
你好,我問下,2019年后增值稅起征點(diǎn)提高到10萬(wàn)后,1,同時(shí)免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎,2,原來(lái)文化事業(yè)建設(shè)稅的起征點(diǎn)是3萬(wàn),現(xiàn)在是不是漲到10了呢
1/1917
2019-07-12
企業(yè)是來(lái)料加工,免增增值稅的,這個(gè)免增企業(yè)所得稅嗎?
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2017-07-10
老師,請(qǐng)問軟件企業(yè)享受即征即退的增值稅優(yōu)惠,在涉及混合銷售環(huán)節(jié)稅率怎么確認(rèn),又有銷售又有服務(wù),還有在混合銷售時(shí),是不是能整體享受即征即退
1/1001
2021-03-17
對(duì)于金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),按差價(jià)征收增值稅還是全部?jī)r(jià)款征收增值稅?
1/2529
2020-02-25
個(gè)體戶查賬征收,沒有個(gè)稅工資薪金的稅種認(rèn)定,有員工還要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
1/1670
2020-07-13
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來(lái)沒有滿30萬(wàn)的銷售額,減免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營(yíng)業(yè)外收入。謝謝!
1/1831
2019-10-26
促銷服務(wù)費(fèi)開發(fā)票是屬于應(yīng)稅服務(wù)吧,銷售貨物開發(fā)票屬于應(yīng)稅貨物吧,各開票不超過(guò)3萬(wàn)都沒有超過(guò)起征點(diǎn)不用交稅?也就是不超過(guò)6 萬(wàn)都免增值稅
5/901
2017-07-06
老師好。關(guān)于小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)的普票可以免征增值稅,開專票就需要交稅,對(duì)于開專票需要交稅的情況,請(qǐng)問這樣有什么避稅方法嗎?
1/1605
2019-09-21
(小規(guī)模納稅人)公司8月份買的金稅盤和維護(hù)費(fèi)共820元(金稅盤330,維護(hù)費(fèi)490),我10月份要報(bào)增值稅,銷售額沒有達(dá)到起征點(diǎn)。這820元要填入減免稅款吧?
1/593
2016-10-05
納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證 如何理解這句話
2/5635
2018-12-20