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我提問:老師,想問一下,簡易征收3%是不能用進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎,比如說我開210萬,那我這個(gè)月就是要交61165.04元的增值稅,那些附加稅我是要交多少,要怎么算
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2016-10-27
老師,個(gè)體戶要是核定征收分幾種核定,為什么有的個(gè)體戶只有季度開票不超過30萬就不交增值稅,為什么我們有個(gè)建材個(gè)體戶只能單張發(fā)票才1000元,最多才能一個(gè)月開票25000元
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2019-08-19
網(wǎng)吧的話肯定不存在開票的情況啊,那這樣的話核定征收就太不劃算了,一個(gè)小網(wǎng)吧一個(gè)月可能還沒三四萬的收入,就得交所得稅加增值稅合計(jì)2100元。那老板還不得吐血,這種會(huì)計(jì)他肯定不要,請(qǐng)問一下,什么才是最好的解決方法?
1/682
2015-11-04
請(qǐng)問老師個(gè)體戶查賬征收是不是季度不超45萬不用交增值稅
1/5326
2021-04-23
個(gè)體戶,核定征收,定下3萬元每月,需要交增值稅嗎?
1/6026
2020-03-14
你好老師!個(gè)體核定征收,增值稅如果超了,附加稅是如何計(jì)算申報(bào)的
1/744
2020-01-09
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。這一條是不是全部只適用于小規(guī)模納稅人,4月以后發(fā)生的紅沖比照以前規(guī)定?
2/2822
2022-03-25
12月份成立的個(gè)體工商戶 ,12月份開票額度不超9萬 ,是不是免征增值稅呢 ? 定期定額征收的
1/912
2018-12-24
老師,土地增值稅怎么征收?我們單位有塊地要賣,好多年了沒交過土地增值稅,老板讓我算這個(gè),我不會(huì)
2/568
2020-07-15
后建筑企業(yè)可以選擇簡易征收 怎么理解
1/459
2018-01-27
企業(yè)收到征地及房屋拆遷款的賬務(wù)處理
1/558
2022-05-30
老師。是不是核定征收的企業(yè),只要把增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅交完賬戶剩余資金就可以隨便轉(zhuǎn)出來了。
1/1092
2019-12-29
老師。是不是核定征收的企業(yè),只要把增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅交完賬戶剩余資金就可以隨便轉(zhuǎn)出來了。
1/1021
2019-12-27
核定征收的個(gè)體戶,季度開票的超了30萬需要了增值稅嗎
1/936
2023-01-05
昨天問的個(gè)體增值稅核定征收11欄填寫的是實(shí)際銷售額還是表中15欄給出的數(shù)據(jù)啊
1/918
2018-10-10
我們是生產(chǎn)企業(yè),管理單門(辦公室)用的電費(fèi)(增值稅專用發(fā)票)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
1/1342
2021-09-17
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅 人,適用的增值稅稅率均為13% ,適用的消費(fèi)稅稅率為 10% ,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn) 行核算 ,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為 392000 元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi) 58000 元(不含增值稅) 以及相應(yīng)的增值稅和 消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi) 10000 元(不考慮增值稅) ; (4)材料加工完成, 甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 要求: (1)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)收回加工材料的實(shí)際成本。
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2023-12-30
林老師好,,掛靠我司的隊(duì)伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們怎么打給掛靠隊(duì)伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報(bào)個(gè)稅?但要扣社保昨搞,他們不會(huì)同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個(gè)工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
1/576
2018-12-19
請(qǐng)問銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡易征收增值稅嗎?
1/652
2018-12-12
老師 您好 請(qǐng)問 我們公司法人現(xiàn)在55歲 女 之前都沒買過社保 現(xiàn)在年紀(jì)也買不進(jìn)去了,他的工資能作為公司管理費(fèi)用成本進(jìn)行做賬么?
1/667
2019-11-01