收到一張銀行承兌匯票30萬的,這是別人的,該掛成其他應付票據(jù),收到后又付給別人給兌成銀行存款了,有手續(xù)費,把剩下的給了掛賬的那個人,可不會做分錄了,怎么就平賬了?
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2018-09-05
?工商銀行某行發(fā)生以下業(yè)務:
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?(1)承兌一張金額為1000 000元的銀行承兌匯票(使用表外科目單式記賬方法)。
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?(2)A企業(yè)存入銷售收入現(xiàn)金5 000元。
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?(3)B企業(yè)支取定期存款一筆,本金100 000元,已預提利息5 000元,應付但尚未預提利息1000元。本息轉(zhuǎn)入B企業(yè)在本行活期存款賬戶。
?
?(4)月末,預提定期存款利息200 000元。
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?(5)月末將本期“利息支出”賬戶發(fā)生額5 000 000元結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶。
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2021-09-25
老師請問一下,開出銀行承兌匯票會計分錄如何處理?以下做的分錄對不對?到期時我們企業(yè)是不是會賺取一個利息收入,怎么做賬呢?
開出承兌匯票時不做賬,轉(zhuǎn)讓承兌匯票時
借:應付賬款等
貸:應付票據(jù)
承兌匯票到期,支付貨款
借:應付票據(jù)
貸:銀行存款
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2021-05-08
老師,我們銀行賬戶從理財拿出了一部分錢做了銀行承兌匯票,那我的分錄是什么呢
借,銀行存款 貸,短期投資 借,應收票據(jù) 貸,銀行存款 對嗎
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2022-01-20
收到對方公司的銀行承兌匯票,在背書后,然后收到了工商銀行的轉(zhuǎn)賬支票存根,這個會計科目怎么做
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2019-11-01
LK公司為增值稅-般納稅人,適用稅率為16%。發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:2018年4月5日銷售產(chǎn)品批,不含稅價款為300?000元。收到不帶息銀行承兌匯票.張,期限6個月。該公司持有兩個月后貼現(xiàn),帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率為7%。?票據(jù)到期時,付款人按期付款。
[要求]編制銷售產(chǎn)品、票據(jù)貼現(xiàn)和票據(jù)到期的會計分錄
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2020-01-21
收電子銀行承兌匯票50萬,背書中間人對公賬戶50萬,對方回到老板個人賬戶50萬,怎么做賬
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2018-02-02
公司收到一張銀行承兌匯票,是不是借:應收票據(jù)貸:應收賬款 等到承兌到期的時候借:銀存貸:應收票據(jù)
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2021-11-04
老師好,企業(yè)用以前收到的銀行承兌匯票背書給材料供應商,用以支付材料款,賬務處理:借:應付賬款 貸:應收票據(jù) 對嗎?
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2020-05-15
YR公司為增值稅一般納稅人。2019.9.1向FA公司銷售產(chǎn)品200000元.增值稅26000元.收到FA公司交來銀行承兌匯票一張期限為6個月.
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2022-04-13
請問拿銀行承兌匯票找金融公司貼現(xiàn),金融公司收取的中介機構(gòu)服務費應該計入財務費用的哪個二級科目?
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2021-12-09
到期不能支付的銀行承兌匯票不是應該轉(zhuǎn)入短期借款嗎?為什么這里做了應付賬款?不是支付不了的商業(yè)承兌匯票才轉(zhuǎn)入應付賬款嗎?
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2022-03-06
本月生產(chǎn)A產(chǎn)品1000件領用材料1000克,本月應付工人工資20000元,按14%計提福利費:生產(chǎn)B產(chǎn)品領用材料500千克,應付工人工資12000元,按14%計福利費,
(2)購進材料1000千克,每千克40元,計40000元,貨款開具銀行承兌匯票支付,市內(nèi)運費1200元以現(xiàn)金支付;
(3)銷售A產(chǎn)品800件,每件售價120元,B產(chǎn)品400件,每件50元,銷比率為10%
會計分錄
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2022-05-24
選擇D,當時銀行承兌匯票是不是應該是借“短期借款”的嗎,這個也影響“應收賬款”嗎
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2019-05-05
老師借: 應收票據(jù) - 銀行承兌匯票貸, 預收賬款 - 外部單位往來,這張憑證是收款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證
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2016-05-13
4、新新公司購入原材共計10,000元,運雜費2000元,增值稅稅率13%,貨款及運雜費通過簽一張銀行承兌匯票交付給對方公司,材料尚未運到。
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2022-12-28
?票據(jù)貼現(xiàn)的核算
(1)大華公司3月10日向乙公司銷售商品一批專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅稅額6500元,貨款未付,
(2)5月20日,收到乙公司交來的一張票面金額56500元,期限90天,票面利率,8%的銀行承兌匯票30日后因資金問題,公司將票據(jù)貼現(xiàn),銀行貼現(xiàn)利率為12%
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2021-09-23
我們公司欠其它公司90萬工程款,我公司以100萬銀行承兌匯票支付,對方公司將10以銀行存款打入我公司賬上,怎么做會計分錄
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2022-11-10
借:應付賬款 貸:應收票據(jù)--銀行承兌匯票不對嗎?為什么我們這邊會計說這樣做不對,貸方科目仍然是應收票據(jù),但是紅字對沖,問什么這樣做???不明白,求解
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2016-04-14
以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入甲材料4500千克,發(fā)票賬單已收到,貨款49500元,增值稅8415元,運輸費用1300元。材料尚未達到,全部款項開出一張6個月期的銀行承兌匯票。怎么編寫會計分錄
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2023-04-26