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老師請(qǐng)問查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)17年的有筆費(fèi)用支出未取得發(fā)票,之前的財(cái)務(wù)就計(jì)入費(fèi)用,也不知道之前有沒有調(diào)增加所得稅的情況下,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務(wù)嗎?改怎么調(diào)
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2019-09-17
我公司向子公司借款用于對(duì)外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬(wàn)元,其他收入200萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為1000萬(wàn)元,年折舊費(fèi)為300萬(wàn)元,當(dāng)年行政罰款支出50萬(wàn)元,假定不存在利息與其他費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用;(2)計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值,為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤(rùn),后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉,有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了,那我4月份做賬要沖減多計(jì)提的,請(qǐng)問分錄怎么做呀?當(dāng)時(shí)我按季計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購(gòu)買日的商譽(yù)或計(jì)入利潤(rùn)表的損益金額, 不影響購(gòu)買日的所得稅費(fèi)用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報(bào)表里沒有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
2017年交的企業(yè)所得稅費(fèi)用到2017年12月份要不要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),做一筆分錄,借:本年利潤(rùn),貸:所得稅費(fèi)用
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2018-03-15
馬商貿(mào)營(yíng)運(yùn)期2月份利潤(rùn)表中,為什么不用計(jì)算所得稅費(fèi)用、不繳納企業(yè)所得稅,是我溜掉什么信息了嗎?
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2018-03-13
所得稅費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是未分配利潤(rùn)是也要扣除所得稅費(fèi)用的本年利潤(rùn)嗎,報(bào)表有點(diǎn)亂
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2019-04-19
我想問一下為什么這個(gè)優(yōu)先股的利息要除以所得稅,那為什么這個(gè)年利息費(fèi)用160萬(wàn)不用處理所得稅呢?
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2019-07-26
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來計(jì)稅呢?
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2018-08-21
這一題計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)為什么不用減去無形資產(chǎn)的成本300萬(wàn)?為什么只是減去費(fèi)用?應(yīng)納稅所得額不是用收入-費(fèi)用-成本嗎?
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2019-03-27
取得居間費(fèi)用350萬(wàn),我應(yīng)該如何繳納增值稅和所得稅
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2022-05-25
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2022-03-22
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 第一個(gè)問題,請(qǐng)問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
公司只有開具費(fèi)用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用嗎?除了開發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費(fèi)用抵扣?
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2022-01-22
(3)在乙國(guó)設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬(wàn)元, 乙國(guó)適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國(guó)預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國(guó)實(shí)際交的稅是實(shí)際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07