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小微企業(yè)的所得稅什么時(shí)間用交?
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2016-07-10
小規(guī)模納稅人,用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2019-01-25
所得稅費(fèi)用影響當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
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2020-05-29
合伙企業(yè)也要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2023-12-18
?無(wú)發(fā)票費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2023-02-25
公司只有開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用嗎?除了開(kāi)發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費(fèi)用抵扣?
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2022-01-22
2016年所得稅匯算清繳,2016年的發(fā)票,2017年1月獲得,記入2017年的費(fèi)用里了,所得稅在2016年扣,還是2017年扣
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2017-05-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)怎么交個(gè)人所得稅啊,例如一個(gè)月收入40萬(wàn),沒(méi)有成本費(fèi)用,得交多少個(gè)人所得稅啊
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2017-07-10
老師公司職工取得的用于購(gòu)買(mǎi)企業(yè)國(guó)有股權(quán)的勞動(dòng)分紅,為什么按“工資、薪金所得”繳納個(gè)人所得稅,
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2023-03-14
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 第一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
(3)在乙國(guó)設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬(wàn)元, 乙國(guó)適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國(guó)預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國(guó)實(shí)際交的稅是實(shí)際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07
綜合征收方式下,年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額,年收入額包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特權(quán)使用費(fèi)所得,那經(jīng)營(yíng)收入,利息股息紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得等不征收個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-02
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開(kāi)展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明:1)每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無(wú),工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師,問(wèn)下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程,我向甲方要開(kāi)1000萬(wàn)的票,如果,我專業(yè)分包有600萬(wàn)的票,我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
年底預(yù)收賬款47萬(wàn),本年利潤(rùn)虧損36萬(wàn),必須的交所得稅了,咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23
老師請(qǐng)問(wèn)上月的所得稅計(jì)提錯(cuò)誤,所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月?lián)p益了,這月怎么更正
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2018-11-08
上季度利潤(rùn)總額為-10000.這個(gè)季度為4000,是不是不需要計(jì)提所得稅,】不用繳納所得稅
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2019-01-13
上季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提直接通過(guò)借所得稅費(fèi)用貸銀行存款.這個(gè)問(wèn)題大嗎?
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2018-11-24
今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
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2022-04-11