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房企的所得稅在沒有結轉收入時能不能計入待攤費用 等到結轉時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中,1到3月份沒有開票,營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填,利潤所得也不用填???
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會計準則,補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎?還是需要通過“未分配利潤”調(diào)整呢?
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2018-07-10
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,2019年6月成立的企業(yè),選表的時候,用不用選 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表?
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2020-05-04
公司產(chǎn)生無法支付的應付賬款,這部分企業(yè)所得稅能否用以前年度的虧損彌補,就不用交企業(yè)所得稅了?
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2021-04-24
2019年非居民個人勞務報酬所得計算是用圖片上的計算公式么?每次應納稅所得額都要用收入*(1-20%)計算?
1/2007
2019-05-10
請問,我們現(xiàn)在預繳所得稅,彌補以前年度虧損后可以不用交,利潤表中還需要計提并反映所得費用嗎?
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2019-07-01
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
公司只有開具費用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費用嗎?除了開發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費用抵扣?
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2022-01-22
2016年所得稅匯算清繳,2016年的發(fā)票,2017年1月獲得,記入2017年的費用里了,所得稅在2016年扣,還是2017年扣
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2017-05-18
個人獨資企業(yè)怎么交個人所得稅啊,例如一個月收入40萬,沒有成本費用,得交多少個人所得稅啊
1/1947
2017-07-10
老師公司職工取得的用于購買企業(yè)國有股權的勞動分紅,為什么按“工資、薪金所得”繳納個人所得稅,
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2023-03-14
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權益總額。
1/1981
2022-06-14
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎就是400萬來交稅?
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2019-10-21
每月的應交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅 這個分錄嗎
1/1508
2017-03-07
老師,本季度要交所得稅,用計提嗎
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2022-04-11
要繳納11月所得稅還是用2018年吧?
1/295
2019-01-11
個人所得稅減除費用為什么為0
11/399
2023-03-28
用申報密碼怎么登入個人所得稅
1/938
2020-07-13
企業(yè)所得稅關聯(lián)關系報表用填嗎
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2017-04-11