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如果公司這個月沒有工資(之前一直有工資也報個稅),銀行賬目也沒有提取工資,個稅零申報嗎?憑證不用計提工資?通用申報表(工會經(jīng)費)沒有工資就填零?
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2021-05-13
職工薪酬支出與納稅調(diào)整表中的工資一欄為什么不是應付職工薪酬的借貸方,而是將銷售費用-工資和管理費用-工資等加起來作為此表中工資一欄?
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2021-01-29
公司接了一個工程,需要多招一些工人,工期大概一年,每個月發(fā)工資那種。請問這種需要簽什么樣的用工合同?勞動合同還是勞務合同?用給工人上保險嗎?
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2019-06-05
老師 計提工資 借 管理費用–工資 貸 應付職工工資 發(fā)放的時候借 應付職工工資 貸 銀行存款 但是公司個稅由公司承擔 交個稅是 借 應付職工薪酬 職工福利 171 貸銀行存款 可以嗎 個稅用不用計提 公司承擔個稅這部分應該怎么做合適
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2018-01-10
建筑項目中塔吊,升降機的人工費是用工程施工-人工費,還是工程施工-機械費核算
1/3196
2019-03-31
老師好,我公司為建筑工程公司,現(xiàn)在取得購買面包飲料的發(fā)票 3萬多元,這個發(fā)票我應該計入哪個科目比較合適。計入主營成本-人工費用或者管理費用-職工福利費可以嗎
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2020-12-29
現(xiàn)階段我們公司還未成立工會經(jīng)費就是要打算成立的,平時我們公司比如要給職工發(fā)放比如這些費用,到底是屬于工會經(jīng)費里的內(nèi)容 還是 直接是 應付職工薪酬-應付福利費
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2018-07-03
老師,問下當銀行代發(fā)工資的時時候直接是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款, 那是不是計提的時候需要,借:費用,貸:應付職工薪酬呢?
1/1748
2020-02-02
老師,1.公司是自動化智能化項目行業(yè),因購買原材料涉及到原材料領用 產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn),可以不設制造費用科目嗎?直接領用原材料,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品和成本嗎?以往的賬一直也沒有工程施工一類科目,我也準備不設置工程施工科目 2.或者用工程施工~其他直接費用代替制造費用科目核算可以嗎?
1/1119
2020-06-04
店鋪裝修 對方公司開來工程款發(fā)票 入賬裝修費 沒有完工 會計分錄 借:在建工程——裝修費 貸:銀行存款完工 借:長期待攤費用 貸:在建工程攤銷時 借:營業(yè)費用 貸:長期待攤費用
1/1825
2017-07-04
應付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
加班的餐費,我入到了 應付職工薪酬 應付福利費 除了要有發(fā)票,費用報銷單,還需要有什么附件嗎?
1/986
2017-12-11
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務處理?(正常福利是 借:應付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領導有公寓,公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關(guān)費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電,領導外出就餐,公司也承擔餐費,領導報銷餐費,直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
2/498
2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
1/1196
2017-03-06
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
1/1631
2019-06-26
應付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉(zhuǎn)入成本,銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn),如果應付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
1/1130
2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
1/692
2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎?應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
1/1484
2019-09-27