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請(qǐng)問 月報(bào)附表四中 稅費(fèi)抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-04-11
我的報(bào)關(guān)單CIF10200美元,運(yùn)費(fèi)200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報(bào)哪個(gè)對(duì)?
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2022-01-05
支付支付開票維護(hù)費(fèi)時(shí)分錄,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報(bào)時(shí)本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)表,本期無抵減下面這個(gè)分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2020-05-13
是不是要繳稅款的時(shí)候就會(huì)另增這三個(gè)報(bào)表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時(shí)哪里填錯(cuò)了
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2018-05-31
一個(gè)新手18年10申報(bào)期,申報(bào)界面只刷出了增值稅所以我只報(bào)了增值稅當(dāng)時(shí)反饋是申報(bào)成功也清卡了,這個(gè)月底我在看增值稅申報(bào)失敗,資產(chǎn)負(fù)債表和季報(bào)表都沒有申報(bào),是怎么回事呢?
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2019-01-09
老師,小規(guī)模納稅人增值稅小微企業(yè)免稅范圍內(nèi)。主表填在了第十欄,附表是不是就不用填了?
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2019-04-14
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在增值稅附加稅申報(bào)表如何填列呢?個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,這個(gè)款項(xiàng)沒有支付給申報(bào)人員,入到了營業(yè)外收入
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2022-04-07
大家好,增值稅零申報(bào)成功后,附加表對(duì)應(yīng)是零,不小心刪掉了,沒法保存,所以也申報(bào)不過去了,怎么辦?請(qǐng)哪位老師指導(dǎo)一下
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2020-01-03
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
你好,老師!稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),報(bào)增值稅時(shí)候已經(jīng)填了表四,這個(gè)280還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2021-10-29
20年12月誤在簡易征收百分之3增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票金額處填負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行納稅更正導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅,附加,滯納金,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2021-12-01
個(gè)體小規(guī)模,增值稅在起征點(diǎn)9萬元以下,教育費(fèi)附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
留底 250 開票銷800 進(jìn)項(xiàng)700。哪還用做一筆未繳增值稅分錄嗎? 附加稅也不交稅那申報(bào)時(shí)候甜數(shù)據(jù)嗎?還是空表保存?要不要計(jì)提附加稅?
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2019-07-30
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
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2019-10-20
教育基金會(huì)收到的捐贈(zèng)收入,要填到增值稅申報(bào)表里嗎?如果要填的話,請(qǐng)問要填在哪一欄?如果不需要填,那增值稅申報(bào)表就是零申報(bào)了
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2019-04-15
老師好,小規(guī)模納稅人季度未超30萬。那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以零申報(bào)吧 只填增值稅納稅申報(bào)表里面的小微企業(yè)免稅那欄就可以吧
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2020-07-03
請(qǐng)問我可以增值稅報(bào)表全申報(bào)之后,再來做出口免抵退申報(bào)么?增值稅上的數(shù)據(jù)除了出口銷售額,其他有沒有需要免抵退申報(bào)表上的數(shù)據(jù)的
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2019-10-16
發(fā)放工資是否需要附個(gè)稅申報(bào)表
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2019-03-05
你好!我在報(bào)增值稅時(shí)界面有7個(gè)步驟,財(cái)務(wù)報(bào)表-增值稅-企業(yè)所得稅-提交申報(bào)-扣款信息等,我想先報(bào)增值稅,是不是可以繞開財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,只填好增值稅的數(shù)字直接提交啊?后面報(bào)表出來了再錄入報(bào)表數(shù)字和所得稅數(shù)字啊?謝謝啊第一次申報(bào)
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2022-01-05