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采用差額征收的我方式預(yù)繳,那企業(yè)所得稅稅能適用嗎
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2019-12-09
專管員告訴我,我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的,可是我的報(bào)表上邊顯示是25%,我不知道怎么稅率就到10%了
1/1420
2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤有90萬,不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬多,90萬乘以個25%算下來是20萬,預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個18萬,100萬以下的就是嗯,減按20%嗎?
1/513
2020-05-09
問一下老師,企業(yè)所得稅,申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的,然后,申報(bào)了,又在哪里查詢
1/847
2019-07-11
想請教小規(guī)模所得稅查賬征收,安裝服務(wù)沒有成本,多造工資可行嗎?
1/473
2018-10-13
老師您好,企業(yè)所得稅是核定征收,在填申報(bào)表中第20行這個怎么選
1/417
2020-04-17
老師,你好,個人所得稅除會計(jì)以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
1/580
2020-04-01
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
2/899
2022-04-07
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
1/648
2019-05-15
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
1/423
2019-11-18
老師,公司銀行余額不足沒法付個人所得稅,這個怎么做
1/615
2023-07-20
老師,請問查賬征收所得稅稅負(fù)=稅率*利潤率,這個利潤率是根據(jù)外賬自算的嗎?
1/528
2016-12-17
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁??铐?xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
1/875
2021-12-02
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
2/499
2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時: 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時: 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時,借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24