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我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤有90萬,不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬多,90萬乘以個25%算下來是20萬,預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補交個18萬,100萬以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-09
問一下老師,企業(yè)所得稅,申報是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的,然后,申報了,又在哪里查詢
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2019-07-11
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時候一個點?2.如果開超9萬一個季度,實際稅費+附加稅+企業(yè)所得稅,個人所得稅實際的總稅負是多少?現(xiàn)在我們開辦了個體戶,公對公轉(zhuǎn),如何提現(xiàn)方可避免個人所得稅和企業(yè)所得稅?
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2020-04-30
支付給個人的倉庫租金,個人無法提供發(fā)票,租金直接計入管理費用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
合并報表評估增值時候。計提折舊同時借管理費用時,同時沖減所得稅費用時。對凈利潤的影響=賬面凈利潤-管理費用+所得稅費用(遞延的沖減)。為什么直接減管理費用而不是管理費用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
老師,5月低新入職的員工沒有工資,個人所得稅人員采集完后點綜合所得申報-正常工資薪金所得收入總額=0,稅收入總額=0 提交就行了嗎?
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2020-06-14
老師,你好,公司處于籌建期,費用類計入了管理費用-開辦費,取得財政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調(diào)增,開辦費也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計提借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費-個人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進管理費用-福利費了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個人頭上,走其他應(yīng)收款呀,不然得上個人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現(xiàn)在怎么補救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時,每個月所扣除的養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費用,制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。第二個月發(fā)放時做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,個人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
個人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得,收入是之前幾個月收入嗎?
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2018-08-03
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個人所得稅,請問這筆憑證怎么做好?當公司銀行帳戶發(fā)放工資50000元時,所有員工的個人所得稅合計為1350元,請問這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
建筑行業(yè)預(yù)繳個人所得稅進入哪個科目
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2023-07-23
行政單位上年度少計提了員工的個人所得稅,今年怎么做分錄
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2022-04-11
老師個體戶經(jīng)營所得有核定征收和查帳征收二種嗎?還是只有核定征收?
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2019-07-03
老師,你好,個人所得稅除會計以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
國外收入交不交企業(yè)所得稅
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2015-11-14
個人獨資企業(yè),因為企業(yè)所得和個人所得合在一起上的所得稅,那這個所得稅,能不能作為所得稅費用,計入公司的賬呢?扣減收入
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2018-03-06
有個細節(jié)問題想詳細跟你咨詢一下:軟件企業(yè)經(jīng)認定后,自獲利年度起,第一年和第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。 我想問一下,我公司2019年12月2日注冊成立,沒有人員和收入,原則上不符合申請條件。 1.如果在2020年第二季度,產(chǎn)生了人員和收入,包括軟著,應(yīng)該就符合申報條件了吧?2.假如2020年第二季度申請成功,那第一年的免征所得稅應(yīng)該是從2020年開始算嗎?整個2020年全部免征所得稅嗎?2020、2021年兩年免征所得稅,2022-2025年減半,我理解的是這樣嗎?
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2020-02-24