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老師,我建筑勞務(wù)公司這個(gè)月開了外地經(jīng)營許可證并且在工程所在地預(yù)交了增值稅,那么問題,是不是我公司所在地的稅務(wù)申報(bào)需要填增值稅預(yù)交增值稅申報(bào)表啊??
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2019-07-11
老師,請(qǐng)問稅務(wù)實(shí)操里有個(gè)增值稅一般納稅人申報(bào)和通用申報(bào)的講解,這兩個(gè)課件有什么區(qū)別?增值稅納稅申報(bào)不是進(jìn)入界面直接點(diǎn)擊通用申報(bào)然后填表就可以了嗎?
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2016-10-07
這種表和增值稅通用表需要和增值稅納稅人申報(bào)表(一般納稅人一起裝訂嗎?)
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2018-12-20
我是一家施工企業(yè)。有一筆業(yè)務(wù)是老項(xiàng)目,工程在異地。本月在異地繳納增值稅(預(yù)繳3%增值稅及城維、教 育費(fèi)附加、預(yù)繳0.2%企業(yè)所得稅)準(zhǔn) 備99月份在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表(能否詳細(xì)說明主表及附表幾欄.
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2016-08-31
老師:稅控維護(hù)費(fèi)280元是全額抵稅的,那申報(bào)增值稅時(shí),填完申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),主表上為什么沒體現(xiàn)這抵減的280元?
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2019-02-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)表帶公式的表有嗎
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2017-09-17
如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表上收入,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)月報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。幾個(gè)月后自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計(jì)算出了需要補(bǔ)交的增值稅,1、這筆需要補(bǔ)交的增值稅是單獨(dú)上交,還是和這個(gè)月應(yīng)交的增值稅合并計(jì)算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表應(yīng)如何填報(bào),3、計(jì)算出需要補(bǔ)交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表中填在什么地方?
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2016-01-06
老師,異地預(yù)交的增值稅,在附表4填了,主表預(yù)交的填在哪一列呢
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2019-12-10
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致,說和增值稅申報(bào)表中主表的銷售額要一致
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2019-01-07
現(xiàn)在增值稅申報(bào),申報(bào)表要自己手動(dòng)輸入數(shù)字了嗎?
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2019-03-09
是這樣的,申辦4月份增值稅的時(shí)候,已經(jīng)繳了一筆稅款,現(xiàn)在申辦5月份增值稅,報(bào)表填寫的增值稅納稅申報(bào)表的一般項(xiàng)目那里的本月數(shù)的期初未繳稅額還是有那筆款的呀,五月份公司沒有開具發(fā)票呀,公司是一般納稅人
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2017-06-15
老師,我們是總分支機(jī)構(gòu),我現(xiàn)在在報(bào)總機(jī)構(gòu)的報(bào)表,我們資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表是匯總申報(bào)的,但增值稅是分開申報(bào)的,這樣總機(jī)構(gòu)利潤表收入跟增值稅申報(bào)表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-07-14
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,有一批自產(chǎn)產(chǎn)品送樣品給客戶,視同銷售繳納增值稅,我是現(xiàn)在是按1%計(jì)提增值稅嗎,繳納增值稅填在增值稅申報(bào)表哪一列
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2020-06-29
填增值稅納稅資料表二,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證的數(shù)據(jù)怎么填?
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2019-09-07
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還繳納增值稅,繳稅填表怎么填?
1/539
2022-04-11
一般納稅人增值稅附表三,怎么填?什么情況下填寫?
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2018-02-05
老師,請(qǐng)問本月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了?
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2018-06-08
老師,你好!報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表中的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表的數(shù)據(jù)都填寫保存過了,也進(jìn)行抄稅了,手動(dòng)填寫不了還
1/6295
2019-07-09