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我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
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2023-10-27
請教個(gè)問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中表述正確的有( )。 A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計(jì)提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,這四項(xiàng)全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思?
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2019-01-23
這樣的分錄是什么時(shí)候做???是每個(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做? 盈利時(shí):1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí): 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14
老師 個(gè)人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時(shí)間段分別扣除5000以及各項(xiàng)的附加扣除 可以分別舉例子嘛
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2021-10-19
您好!老師,我想咨詢一下關(guān)于分公司的企業(yè)所得稅怎么匯算?(獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算分別怎么企業(yè)所得稅匯算)
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2019-08-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)交所得稅,未分配利潤減少,財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
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2019-06-20
個(gè)所得稅問題,個(gè)人部分的公積金超過本地最高限額,單位超出部分要不要加上個(gè)人工資薪金算個(gè)人所得稅呢?
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2024-04-12
老師 我填報(bào)的個(gè)人所得稅有兩個(gè)員工月工資收入分別是5000和4000,為什么系統(tǒng)產(chǎn)生了個(gè)人所得稅?分別是150和120元
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2020-05-13